Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 28299
Registered
11/12/2009
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesComputing infrastructure, data processing, hosting and related activities n.e.c.
Purpose
Entwicklung, Anpassung, Testen und Pflege von Software, Planung und Entwurf von Computersystemen, die Hardware-, Software- und Kommunikationstechnologie umfassen; Installation, Verwaltung und Betrieb der Computersysteme und/oder Datenverarbeitungsanlagen und/oder Telekommunikationsanlagen eines Kunden vor Ort und sonstige fachliche und technische mit der Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten. Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten, insbesondere die Bereitstellung von Infrastrukturen für Hosting, Datenverarbeitungsdienste und damit verbundene Tätigkeiten, Handel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Uwe Sperling
since 11/12/2009
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Großkmehlen
€12,500
50.00%
Radebeul
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

CTH Dresden GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 35.371,00 61.944,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 816,00 2.041,00
II. Sachanlagen 34.555,00 59.903,00
B. Umlaufvermögen 513.174,00 639.754,67
I. Vorräte 109.658,78 98.080,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 114.755,39 79.945,43
davon gegen Gesellschafter 363,99 363,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 288.759,83 461.728,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.314,66 8.314,66
davon Disagio 2.916,66 7.916,66
Aktiva 551.859,66 710.013,33

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 323.650,64 490.202,61
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag   33.434,57
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   431.768,04
IV. Bilanzgewinn 298.650,64  
davon Gewinnvortrag 215.202,61  
B. Rückstellungen 182.132,34 159.756,55
C. Verbindlichkeiten 46.076,68 60.054,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 46.076,68 60.054,17
Passiva 551.859,66 710.013,33

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CTH Dresden GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt in Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in §§ 267, 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs-posten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Auf den Jahresüberschuss 2023 wurden Vorabausschüttungen mit einem Betrag von je
EUR 150.000,00 (vor Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag) per 16. Juni 2023 sowie per 15. Dezember  2023 an die jeweiligen Gesellschafter zu gleichen Teilen beschlossen.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den verbleibenden Jahresüberschuss (Bilanzgewinn) für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von EUR 298.650,64 auf neue Rechnung vorzutragen.

Auf den Gewinnvortrag 2023 wurde per 19. April 2024 eine Gewinnausschüttung mit einem Betrag von EUR 150.000,00 (vor Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag) beschlossen.

Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung während des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgte durch Herrn Thomas Höfig (bis 30.06.2023) und Herrn Uwe Sperling.

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Per 30.06.2023 scheidet Herr Thomas Höfig als Gesellschafter und Geschäftsführer aus dem Unternehmen aus.
Herr Sperling scheidet per 18.12.2023 als Gesellschafter aus.

Die entsprechenden Gesellschaftsanteile wurden von der Elbflorenz Equity GmbH übernommen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Dresden, den 09. September 2024

CTH Dresden GmbH
Uwe Sperling, Geschäftsführer                     

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2024 festgestellt.

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