Master Data

Registry
Register court Schwerin HRB 12539
Registered
8/27/2016
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
Der Betrieb einer ambulanten Hauskrankenpflege

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Anja Becker
since 2/24/2022
Procura
Bennet Hoop
since 8/27/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Bennet Iloop
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bennet Iloop
Wismar
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Pflegedienst Hoop GmbH

Wismar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 133.729,00 66.358,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3,00 3,00
II. Sachanlagen 133.726,00 66.355,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 35.708,00 25.767,00
2. Fahrzeuge 98.018,00 40.588,00
B. Umlaufvermögen 341.174,81 422.239,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 285.237,96 301.925,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 231.593,07 266.996,65
2. sonstige Vermögensgegenstände 53.644,89 34.929,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.050,00 7.050,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.936,85 120.313,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 37.666,67 64.067,00
Aktiva 512.570,48 552.664,17

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 443.895,94 399.022,05
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 374.022,05 234.083,42
III. Jahresüberschuss 44.873,89 139.938,63
B. Rückstellungen 35.214,00 65.134,12
1. sonstige Rückstellungen 35.214,00 65.134,12
C. Verbindlichkeiten 33.460,54 88.508,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.510,09 73.900,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.510,09 73.900,66
2. sonstige Verbindlichkeiten 17.950,45 14.607,34
davon aus Steuern 16.970,67 11.560,67
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit   907,17
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.950,45 14.607,34
Summe Passiva 512.570,48 552.664,17

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 922.077,96 948.749,80
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 46.335,87 43.651,73
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 447.769,83 566.929,82
4. sonstige betriebliche Erträge 113.037,82 100.638,34
5. Materialaufwand 136.225,84 148.549,63
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 2.708,33 3.174,63
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 133.517,51 145.375,00
6. Personalaufwand 1.216.266,85 1.232.909,45
a) Löhne und Gehälter 988.252,58 973.043,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 228.014,27 259.865,51
davon Aufwendungen für Altersversorgung 14.515,56 16.907,49
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 48.142,75 61.555,28
8. Mieten, Pacht, Leasing 99.554,81 81.127,66
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 78.367,07 49.300,00
10. Abschreibungen 30.823,08 19.551,04
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 30.823,08 19.551,04
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 19.946,19 18.220,98
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.812,96 7.417,02
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 942,18  
14. Jahresüberschuss 44.873,89 139.938,63

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pflegedienst Hoop GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Wismar
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Schwerin
Register-Nr.: 12539

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 7.050,00 EUR (Vorjahr: 7.050,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 33.460,54 EUR (Vorjahr: 88.508,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.235,28).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 0,00 sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 38,00.

Unterschrift der Geschäftsführung



Wismar, 11.04.2025
Bennet Hoop
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.04.2025 festgestellt.

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