ZahlenWerk
UG (haftungsbeschränkt)
Künzell
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
50.694,00 |
14.615,00 |
| I.
Sachanlagen |
50.694,00 |
14.615,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
23.851,36 |
14.321,77 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
19.884,73 |
4.664,07 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
3.966,63 |
9.657,70 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
82,41 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
74.627,77 |
28.936,77 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
26.710,76 |
17.838,75 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
5.000,00 |
5.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
21.710,76 |
12.838,75 |
| B.
Rückstellungen |
7.250,50 |
8.846,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
40.666,51 |
2.252,02 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
9.929,51 |
2.252,02 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
74.627,77 |
28.936,77 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der ZahlenWerk UG
(haftungsbeschränkt) wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes und der Satzung zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang
gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang
aufgeführt.
Nach den in §§ 267 und 267a HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine
Kleinstkapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.
Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffenden, noch nicht
veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten
der Bilanz
Der sich nach der Steuerbilanz ergebende
Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der
Handelsbilanz. Da in den folgenden Jahren die Steuerbilanz
entsprechend einen höheren Gewinn ausweisen wird,
wurden latente Steuerrückstellungen von 3.398,00 Euro
(Vorjahr: 2.371,00 Euro).gebildet.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Laufzeit bis zu einem Jahr beträgt 40.666,51 Euro
(Vorjahr: 2.252,02 Euro). Darin enthalten sind
Verbindlichkeiten aus Steuern von 1.529,78 Euro (Vorjahr:
1.895,84 Euro) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen
Sicherheit von 0,00 Euro (Vorjahr: 178,12 Euro).
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten bestanden am Bilanzstichtag keine
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.
Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Frau Jutta
Wahl geführt.
Gegenüber den Gesellschaftern bestanden
verzinsliche Forderungen (mit 4 %) von 3.536,99 Euro
(Vorjahr: 3.271,34 Euro).
sonstige Berichtsbestandteile
Künzell, den 28.02.2015
gez. Jutta Wahl
Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2015 festgestellt.
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