SIMON WERBUNG GmbH

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 5844
Registered
12/4/2006
Industry
Advertising agenciesComputer consultancy activitiesMedia representation
Purpose
Werbung, Erstellung von Druckerzeugnissen, Werbeerzeugnissen, Werbekonzepten sowie Handels-, Verlags-, Vertriebs- und Kommunikationsdienstleistungen, Serviceund Dienstleistungs- u.ä. Arbeiten, fachlich technische Beratung (Consulting) auf den in Satz 1 genannten Gebieten

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Matthias Kuch
since 1/29/2008
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

51.00% identified49.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
51.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
49.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Elke Simon-Kuch
06667 Markwerben, Höllenweg 6
€12,750
51.00%
€12,250
49.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

SIMON WERBUNG GmbH

Weißenfels

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 419.572,00 472.228,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.963,00 3.016,00
II. Sachanlagen 277.609,00 329.212,00
III. Finanzanlagen 140.000,00 140.000,00
B. Umlaufvermögen 236.548,67 301.454,37
I. Vorräte 5.464,13 8.194,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 115.986,96 136.478,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 115.097,58 156.781,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.262,46 5.155,89
D. sonstige Aktiva 126.013,61 17.447,75
Summe Aktiva 783.396,74 796.286,01

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 486.358,90 491.723,11
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 466.723,11 466.351,30
III. Jahresfehlbetrag 5.364,21 -371,81
B. Rückstellungen 10.800,00 10.000,00
C. Verbindlichkeiten 286.237,84 294.562,90
Summe Passiva 783.396,74 796.286,01

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Simon Werbung GmbH hat ihren Sitz in Weißenfels und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal (Reg.Nr. 5844).

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt worden.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Teilwertabschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Beteiligungen des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten / zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei der Bewertung von Rückstellungen werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR
Vorjahr

EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 242.000,57
127.531,08
153.926,09 38.689,91

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 127.531,08 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen und Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr

EUR
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
EUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten 286.237,84 90.636,02 126.143,20 126.143,20
Vorjahr

EUR
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
EUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten 294.562,90 73.316,99 212.007,18 9.238,73

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt EUR 212.700,38 durch Sicherungsübereignung/Forderungsabtretung besichert, davon 59.557,18 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten .

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von EUR 0,00 enthalten.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 0,00 enthalten

Haftungsverhältnisse

Die Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag i.H.v. EUR 8.040,00 aus einem Mietvertrag für einen Drucker.

IV. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 11 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Simon-Kuch, Elke Geschäftsführerin, Diplom Fachwirt für Kommunikation und Marketing, Betriebswirtin
Kuch, Matthias Geschäftsführer, Diplom Betriebswirt

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Weißenfels, den 20.05.2022

........................................... ………………………………

Elke Simon-Kuch Matthias Kuch

Geschäftsführerin Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.5.2022.

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