permeba Service GmbHLiquidated

01917 Kamenz, DEU

Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 18965
Registered
10/25/2000
Industry
Wholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of other construction materials and elementsWholesale of tools, metal locks, screws, nails etc.
Purpose
Industriemontage für Metall- und Stahlbau, Kabelzug, Einzel- und Großhandel mit Baumaterialien wie z.B. Metall- und Stahlprodukten, Fliesen und Naturstein.

History

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Management

NameRole
Heiko Perjak
since 11/29/2022
Liquidator

Financial Report

permeba Service GmbH

Kamenz (vormals: Schönteichen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 357.597,55 385.017,00
I. Sachanlagen 346.338,00 385.017,00
II. Finanzanlagen 11.259,55 0,00
B. Umlaufvermögen 966.176,88 871.162,60
I. Vorräte 138.375,98 295.770,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 598.380,76 433.131,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 177.279,24 172.059,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 229.420,14 142.260,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.839,99 10.106,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.340.614,42 1.266.286,38

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 195.393,69 224.890,91
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -6.250,00 -6.250,00
2. eingefordertes Kapital 18.750,00 18.750,00
II. Gewinnrücklagen -188.194,50 -188.194,50
III. Gewinnvortrag 394.335,41 377.254,15
IV. Jahresfehlbetrag 29.497,22 -17.081,26
B. Rückstellungen 32.110,00 54.953,50
C. Verbindlichkeiten 1.113.110,73 986.441,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 447.483,19 267.024,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.340.614,42 1.266.286,38

Haftungsverhältnisse / Eventualverbindlichkeiten

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 438.833,66 483.179,66

Anhang

 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Forderungen
247.523,47
Verbindlichkeiten
9.570,38


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 450.780,15 (Vorjahr: EUR 476.416,82).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 450.780,15.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

 
- 51.129,19 Euro (vollstreckbare ) Buchgrundschuld, eingetragen im Grundbuch von Biehla, Blatt 322, an  erster Rangstelle mit persönlicher Haftungsübernahme und Zwangsvollstreckungsunterwerfung nach Berücksichtigung folgender Vorlasten in AbtII:keine und Abt. III:keine,
- 204.516,75 Euro (vollstreckbare) Buchgrundschuld, eingetragen im Grundbuch von Biehla, Blatt 322, an zweiter Rangstelle mit persönlicher Haftungsübernahme und Zwangsvollstreckungsunterwerfung nach Berücksichtigung folgender Vorlasten in Abt.II:keine und Abt.III:Nr.1.
- Verpfändung des Guthabens in Höhe von 350.000,00 Euro auf Konto 1225227239 bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden gemäß separatem Verpfändungsvertrag,
- selbstschuldnerische Bürgschaft des Herrn Heiko Perjak über 350.000,00 Euro gemäß separatem Vertrag
- Sicherungsübereignung des Wohnmobiles Concorde-Liner 990 MS, Fahrgestellnummer: WMAN12ZZ194230373
- selbstschuldnerische Bürgschaft des Herrn Heiko Perjak über 280.000,00 Euro gemäß separatem Vertrag

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Heiko Perjak
ausgeübter Beruf:
Lokführer/Schlosser


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Gesellschafter/Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
204.628,97
Rückzahlungen im Berichtsjahr
178.939,88
Erhöhung im Berichtsjahr
221.834,38
=  neuer Kreditbestand
247.523,47

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.10.2014 festgestellt.


Kamenz, 06.10.2014
gez.
Heiko Perjak
Geschäftsführer

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