Stepgoal GmbH
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Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Jens Owe Pferdmenges since 5/7/2021 | Managing Director |
Ralf-Josef Welter since 5/7/2021 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
ISM Rhein-Ruhr GmbHMülheim an der RuhrJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz zum 31. Dezember 2023(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)AKTIVA
PASSIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 20231. Aufstellung des Jahresabschlusses Der Jahresabschluss der ISM Rhein-Ruhr GmbH, Mülheim, zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des HGB und unter Berücksichtigung entsprechender Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Die Aufstellungserleichterungen des § 274a und des § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften sowie die Offenlegungsvereinfachungen des § 326 Abs. 2 HGB werden in Anspruch genommen. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRB 34099 eingetragen. Aufgrund des Verlustes im abgelaufenen Geschäftsjahr weist die Gesellschaft ein negatives Eigenkapital in Höhe von € 171.430,63 aus. Die Gesellschaft ist damit bilanziell überschuldet. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte trotz der bestehenden Überschuldung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, da die Schwestergesellschaft STALVOSS ISM Krantechnik GmbH & Co. KG eine Rangrücktrittserklärung in ausreichender Höhe erklärt hat und mit seinen Forderungen hinter die in § 39 Abs. 1 Nr. 1-5 InsO bezeichneten Forderungen zurückgetreten ist. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis zu € 250,00 werden sofort als Betriebsausgabe erfasst. Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert zwischen € 250,01 und € 1.000,00 werden pro Jahr in einem Sammelposten zusammengefasst, der über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben wird. Die Vorräte sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. Für veraltete oder schwer verwertbare Vorräte werden niedrigere beizulegende Werte angesetzt. Die Bewertung der nicht fertiggestellten Aufträge erfolgt grundsätzlich zu Herstellungskosten, das sind Material- und Fertigungskosten, in die angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten eingerechnet sind. Kosten der allgemeinen Verwaltung und des Vertriebs und sonstige nach § 255 Abs. 2 HGB nicht ansetzbare Kosten wurden bei der Bewertung nicht eingerechnet. Soweit die Herstellungskosten nicht durch die anteilig erzielbaren Verkaufserlöse gedeckt sind, werden grundsätzlich aktivische Abschreibungen für am Markt nicht erzielbare Herstellungskosten berücksichtigt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit Nennwerten angesetzt. Für das allgemeine Kredit- und Ausfallrisiko wird eine Pauschalwertberichtigung gebildet. Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt ebenfalls zum Nennwert. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostenänderungen angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 3. Erläuterungen zur Bilanz a. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben ausschließlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. b. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen laufende, der Höhe nach ungewisse Verpflichtungen für Urlaubsansprüche der Mitarbeiter und Jahresabschlusskosten sowie Rückstellungen für fehlende Eingangsrechnungen. Die ausgewiesenen Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt und haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. c. Verbindlichkeiten Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben ausschließlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert. 4. Sonstige Angaben Geschäftsführung Zum Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2023 bestellt
Mülheim, den 19. Juni 2024 Ralf-Josef Welter Jens Pferdmenges Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 25. November 2024. |
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