Deml GmbHLiquidated

92318 Neumarkt in der Oberpfalz, DEU

Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 12359
Registered
3/21/1994
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of other machineryWholesale of paint and varnish
Purpose
der Brandschutzservice sowie das Anbringen von Löschanlagen, weiter der Service für Maschinen aller Art sowie der Einzel- und Großhandel mit Waren aller Art.

History

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Management

NameRole
Peter Deml
since 12/21/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

50000
100.00%

Financial Report

Deml GmbH

Neumarkt i. d. Opf.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

10.152,00

13.910,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte


10.700,00


8.900,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

24.256,97

21.828,53

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

12.682,53

9.795,65

C. Rechnungsabgrenzungsposten

284,75

284,75

Summe Aktiva

58.076,25

54.718,93



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-12.836,79

16.536,82

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2.298,00

-29.373,61

B. Rückstellungen

1.660,00

5.501,00

C. Verbindlichkeiten

41.390,45

36.490,13

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

58.076,25

54.718,93

ANHANG

1.

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Deml GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Gemäß § 264 Abs. 1 S. 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:

1.

II. Gliederung und Darstellung

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

1.

III. Fremdwährungsumrechnung

Nicht veranlasst

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahresabschreibung enthalten.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte nach der voraussichtlichen Nutzunsdauer zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf

- € 0,00 bei immateriellen Vermögensgegenständen

- € 4.134,00 bei Sachanlagen

- € 0,00 bei Finanzanlagen

In den Abschreibungen des Sachanlagevermögens sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB enthalten.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bez. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden mit dem Nennwert unter Berückstichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstiges

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 2.839,05 € enthalten.

Das Stammkapital ist mit dem Nennwert passiviert.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Aktivposten für latente Steuererträge

Nicht veranlasst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von € 22.890,45 vor. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen € 18.500,00.

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen € 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert ist, beträgt € 0,00.

Die Bilanzierung erfolgte vor der Verwendung des Jahresergebnisses.

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

1.

V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herrn Peter Deml

Die Gesellschaft besaß am Bilanzstichtag gegenüber folgenden Gesellschaftern oder Organmitgliedern Forderungen aus Vorschüssen/Krediten:

Summe

Davon im Geschäftsjahr zurückgezahlt

Durchschnittlicher Zinssatz

Durchschnittliche Restlaufzeit

%

Jahre

Peter Deml

2.839,05

0,00

5,5

2

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.07.2012

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