OKIWI GmbHLiquidated

50672 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 55908
Registered
8/19/2005
Industry
Agents involved in the sale of audio and video equipmentWholesale of audio and video equipmentTelevision programming, broadcasting and video distribution activities
Purpose
der Vertrieb von Medienprodukten (CD, DVD etc.) im Internet und anderen elektronischen Vertriebskanälen (TV-Homeshopping etc.) sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen einschließlich der Lizenzierung von dazugehörigen gewerblichen Schutzrechten und Inhalten sowie der Beteiligung an und des Erwerbs von Beteilgungen zum Erreichen dieses Zwecks.

History

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Management

NameRole
Michael Wallraven
since 11/19/2009
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Drosselstraße 17, 50858 Köln
€12,600
50.40%
Wolfhelmstraße 1, 50259 Pulheim
€12,400
49.60%

Financial Report

OKIWI GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1006,00

0,00

II. Sachanlagen

2622,00

997,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

6363,22

272,74

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1266,23

8700,48

C. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag

204147,77

4983,81

Summe Aktiva

215405,22

14954,03



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-29983,81

0,00

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-199163,96

-29983,81

IV. nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag

204147,77

4983,81

B. Rückstellungen

0,00

2300,00

C. Verbindlichkeiten

215405,22

12654,03

Summe Passiva

215405,22

14954,03

ANHANG

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE


Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.


Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.


Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.


Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenständen wird die Abschreibung pro rata temporis auf monatlicher Basis verrechnet.


Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.


Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.


Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.


Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ


Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.


Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).


Im Geschäftsjahr 2006 wurden den Geschäftsführern und leitenden Angestellten keine Pensionszusagen erteilt.


Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.


Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:


Verbindlichkeiten

Stand

bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre


31.12.2006




gegenüber Kreditinstituten

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

aus Lieferungen und Leistungen

9.974,69 €

9.974,69 €

0,00 €

0,00 €

Sonstige

205.430,53 €

0,00 €

205.430,53 €

0,00 €

Summe:

215.405,22 €

9.974,69 €

205.430,53 €

0,00 €



ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG


Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


Es sind keine periodenfremde Aufwendungen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten.


SONSTIGE ANGABEN


Während des Zeitraums vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006 waren durchschnittlich 4 Arbeitnehmer (Aushilfen ohne Geschäftsführung) beschäftigt.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2006 war Herr Michael Wallraven.


Eine Überschuldungssituation i.S.v. § 19 InsO besteht nicht, da nach Aussage des Geschäftsführers der Alleingesellschafter eine umfassende Rangrücktrittserklärung erklärt bzw. unterzeichnet hat und dieser mit Ersatzansprüchen hinter die übrigen Gläubiger der Gesellschaft zurücktreten bzw. seine Ansprüche so lange nicht geltend macht, wie die teilweise oder vollständige Befriedigung der Gesamtforderung (des Teilbetrages der Gesamtforderung) zu einer rechnerischen Überschuldung in der Handelsbilanz der Schuldnerin führt.

Der Geschäftsführer ist daher von hier auf die Verpflichtungen nach dem GmbHG (§§ 43,49,64) bzw. der InsO hingewiesen worden.


Eine Illiquiditätssituation ist ebenfalls nicht gegeben, da der Geschäftsführer nach eigenen Aussagen allen Verpflichtungen den übrigen Gläubigern gegenüber nachkommen kann.


Köln, den 19.12.07


 

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