MIDEM GmbHLiquidated

83395 Freilassing, DEU

Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 18248
Registered
3/17/2008
Industry
Wholesale of pharmaceutical goodsWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentWholesale of chemical products
Purpose
Der Großhandel mit pharmazeutischen Waren, Dentalwaren und Waren aller Art, soweit dies keiner staatlichen Erlaubnis bedarf.

History

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Management

NameRole
Miroslav Jovancevic
since 4/1/2016
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€24,750
99.00%

Financial Report

MIDEM GmbH

Freilassing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 485,00 447,00
I. Sachanlagen 485,00 447,00
B. Umlaufvermögen 440.747,84 164.807,77
I. Vorräte 95.400,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 314.063,77 164.807,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.284,07 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 441.232,84 165.254,77

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 84.040,10 45.746,68
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 71.540,10 0,00
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 33.246,68
B. Rückstellungen 22.705,64 9.550,00
C. Verbindlichkeiten 334.487,10 109.958,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 441.232,84 165.254,77

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Die Bilanzierung und Bewertung der Posten des Jahresabschlusses basieren auf den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend dem gesetzlichen Gliederungsschema gemäß den §§ 266 und 275 HGB vorgenommen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften werden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit angewendet.



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wird auf die betrieblichen Erfahrungen zurückgegriffen, die sich weitgehend mit den Angaben in den steuerlichen AfA-Tabellen decken.

Bewegliche Gegenstände der Sachanlagen (Geringwertige Wirtschaftsgüter), die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, werden bis zu einem Wert von Euro 150 im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgesetzt und als Abgang gebucht. Für bewegliche Gegenstände der Sachanlagen mit einem Wert zwischen Euro 150 und Euro 1.000 wird ein Sammelposten gebildet.

Auf das gesamte Anlagevermögen werden, soweit erforderlich, Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger sind, sind diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und somit gegebenenfalls unterhalb des Nennwerts angesetzt.

Die Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungenwerden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Bei den sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre vorgenommen.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.



Erläuterungen zur Bilanz

Vermögen

Das Finanzanlagevermögen enthält Ausleihungen gegenüber Gesellschafter in Höhe von Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr beträgt Euro 0,00.

Forderungen gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von Euro 118.720,25.


Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr beträgt Euro 334.487,10.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Hierbei sind folgende Sicherungsarten und Sicherungsformen mit den Verbindlichkeiten verbunden: keine

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von Euro 0,00.



Sonstige Angaben

Angaben zur Geschäftsführung und Mitarbeitern

Zu Geschäftsführern sind folgende Personen bestellt:

- Mag. Miroslav Jovancevic, Geschäftsführer

- Mag. Dragan Jovancevic, Geschäftsführer


Freilassing, 22.08.2014



gez. Mag. Miroslav Jovancevic
(Geschäftsführer/in)


gez. Mag. Dragan Jovancevic
(Geschäftsführer/in)

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.08.2014 festgestellt.

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