Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 124866
Registered
2/16/2010
Industry
Wholesale of food n.e.c.Contract catering service activities and other food service activitiesIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Die Führung von gastronomischen Betrieben sowie der Vertrieb von Food- und Non-Food-Produkten und die Verwaltung eigenen Vermögens.

History

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Management

NameRole
Karin Kondert
since 1/10/2024
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Karin Kondert
Lauterach / Österreich
€25,000
100.00%

Financial Report

KAKON GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 516.035,91 451.122,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.320,00 1.680,00
II. Sachanlagen 514.715,91 449.442,03
B. Umlaufvermögen 69.149,12 52.802,14
I. Vorräte 12.291,75 3.224,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 55.947,47 39.462,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 27.878,92 27.313,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 909,90 10.115,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 100,94 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 585.285,97 503.924,17

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 223.427,00 185.111,41
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 160.111,41 0,00
III. Jahresüberschuss 38.315,59 160.111,41
B. Rückstellungen 11.506,18 48.471,21
C. Verbindlichkeiten 350.352,79 270.116,33
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 126.864,45 106.455,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 225,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 585.285,97 503.924,17

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der KAKON GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei erstmaliger Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach dem in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
 
 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt und unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 27.878,92 (Vorjahr: Euro 27.313,98).

Angabe zu sonstigen Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von Euro 11.506,18 (Vorjahr: Euro 14.482,00) sind ausreichend bemessen und betreffen hauptsächlich die Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie die Erstellung der Steuererklärungen und Kosten für schwebende Rechtsstreitigkeiten.

 
Stand 01.01.2011
Verbrauch 2011
Auflösung 2011
Zuführung 2011
Stand 31.12.2011
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Rückstellungen für Abschluss und Prüfung
7.000,00
5.462,18
1.537,82
2.000,00
2.000,00
sonstige Rückstellungen
7.482,00
2.332,00
150,00
4.506,18
9.506,18
 
14.482,00
7.794,18
1.687,82
6.506,18
11.506,18

Angabe zu Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Es ergibt sich folgender Laufzeitenspiegel:  

 
 
bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
 
EUR
EUR
EUR
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
33.915,05
0,00
33.915,05
0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
78.748,00
78.748,00
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
237.689,74
48.116,45
189.573,29
0,00
 
350.352,79
126.864,45
223.488,34
0,00

Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen

 Über die in der Bilanz eingestellten Verpflichtungen hinaus bestehen keine finanziellen Verpflichtungen.


3. Sonstige Pflichtangaben
 
  Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Jens Tschipke geführt. Seit dem 23.03.2012 (Eintragung im Handelsregister) ist Jens Tschipke nicht mehr Geschäftsführer. Neuer Geschäftsführer ist Gérard Kondert.

Berlin, den 20. Juni 2012

gez. Kondert  
Gérard Kondert Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.07.2012 festgestellt.

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