Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 707338
Previous
Entreq Engineering UG (haftungsbeschränkt)
Registered
9/8/2011
Industry
Engineering activities for structural designManufacture of electrical and electronic equipment for motor vehiclesEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Die Entwicklung von Fahrzeugzubehör.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Antje Demmer
since 7/31/2014
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
96.15%
3.85%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Antje Demmer
Eitorf
€25,000
96.15%
O*** B******
€1,000
3.85%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Entreq Engineering UG (haftungsbeschränkt)

Heiligenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
1.9.2011
EUR
A. Anlagevermögen 18.666,00 0,00
I. Sachanlagen 18.666,00 0,00
B. Umlaufvermögen 66.118,05 0,00
I. Vorräte 58.516,50 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.671,57 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 929,98 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 515,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 85.299,05 0,00

Passiva

31.12.2011
EUR
1.9.2011
EUR
A. Eigenkapital 945,16 0,00
I. gezeichnetes Kapital 1.000,00 0,00
II. Jahresfehlbetrag 54,84 0,00
B. Rückstellungen 3.162,87 0,00
C. Verbindlichkeiten 81.191,02 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 81.191,02 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 85.299,05 0,00

Anhang



Der Jahresabschluß wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt (§§ 264 ff HGB).

Aus Gründen eines verbesserten Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden zusätzlich die folgenden Angaben gegeben:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Das Anlagevermögen wurde linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Warenvorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit der Einkaufspreis am Bilanzstichtag niedriger lag, wurde dieser angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind durch eine Saldenliste belegt: Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr liegen nicht vor.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungen wurden transitorische Posten ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bzw. Nennwert angesetzt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.9.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 36.044,62 EUR.

1.9.2011 - 1.9.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.01.2014 festgestellt.



Heiligenberg, 22.01.2014

gez. Olaf Böcking
Geschäftsführer
  

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