Master Data

Registry
Register court München HRB 162643
Previous
Dekopartner KS Verwaltungs GmbH
Registered
6/8/2006
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural designConsulting architectural activities in town, city and regional planning
Purpose
Konzeption, Planung und Projektabwicklung von Messeständen, Eventbauten, Displays, Showrooms und Verkaufsflächen einschließlich Grafikdesign, sowie Erstellung und Vermietung von entsprechenden Aufbauten und Einrichtungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Nicolas Wolff
since 3/23/2021
Managing Director
Marco Köhler
since 6/8/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Vaterstetten
€12,500
50.00%
München
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

sectorplan GmbH

Neufarn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 78.276,14 58.153,13
I. Sachanlagen 69.180,00 50.233,00
II. Finanzanlagen 9.096,14 7.920,13
B. Umlaufvermögen 626.014,64 584.451,10
I. Vorräte 48.000,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 168.316,55 174.415,81
davon gegen Gesellschafter 9.240,27 9.194,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 409.698,09 410.035,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.756,67 7.581,39
Aktiva 718.047,45 650.185,62

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 339.664,61 174.237,98
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 149.237,98 75.427,00
III. Jahresüberschuss 165.426,63 73.810,98
B. Rückstellungen 47.685,00 41.124,00
C. Verbindlichkeiten 330.697,84 434.823,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 196.796,84 253.294,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 133.901,00 181.529,00
davon gegenüber Gesellschaftern   102.180,99
Passiva 718.047,45 650.185,62

Anhang

A. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft wurde unter der Nummer HRB 162643 in das Handelsregister des Amtsgerichtes München eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde diese Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

2. Gliederung

Die Gliederung der Bilanz und die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Vorschriften des HGB angewandt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um plan­mäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten von nicht mehr als € 800,00 werden im Jahr ihrer Anschaffung voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert oder mit dem ihnen am Abschlussstichtag gegebenenfalls niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbaren und latenten Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 9.240,27 (Vj. T€ 9) enthalten.

2. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bis auf die Bankdarlehen.

Von den Bankdarlehen hat ein Teilbetrag i.H.v. € 154.709,73 eine Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren.
Ein Teilbetrag von € 13.261,00 des einen Bankdarlehens hat eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

C. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt wurden 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Neufarn, 04.12.2024

gez. Marco Köhler

gez. Nicolas Wolff


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2024 festgestellt.

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