Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 93197
Registered
6/25/2004
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of holding companiesActivities of real estate agencies relating to non-residential real estate
Purpose
Der Erwerb von Beteiligungen an natürlichen und juristischen Personen (Vermögensbeteiligungen) im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, d.h. nicht für Dritte; Unternehmensberatung; An- und Verkauf von Immobilien; Vermittlung von Versicherungen.

History

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Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€12,500
50.00%
Beelitz
€12,500
50.00%

Financial Report

Singularis GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 42.482,12
I. Finanzanlagen 0,00 42.482,12
B. Umlaufvermögen 22.235,76 101.765,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.827,81 101.765,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 407,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 22.235,76 144.247,61

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 4.923,68 29.166,92
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 20.076,32 -4.166,92
B. Rückstellungen 0,00 2.589,00
C. Verbindlichkeiten 17.312,08 112.491,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 22.235,76 144.247,61

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes / AktG beachtet. Die für das Geschäftsjahr 2010 verpflichtend anzuwendenden Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und Übergangsregelungen des Art. 66 und 67 EGHGB wurden berücksichtigt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Sachanlagen sind nicht vorhanden.

Finanzanlagen

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, sowie die Entwicklung des Postens "Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs" sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

Sonstige Angaben

Das Unternehmen ist an keinem Unternehmen mehr beteiligt:

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung
Buschmann Kai Dipl.Bw (BA)

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag / Verlustvortrag EUR 4.166,92
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag EUR -24.243,24
Bilanzgewinn / Bilanzverlust EUR -20.076,32

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR -20.076,32

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Forderungsspiegel

Forderungen insgesamt Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit größer 1 Jahr
EUR EUR EUR
Sonstige Vermögensgegenstände 18.052,71 18.052,71 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter 3.775,00 3.775,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 21.827,71 21.827,71 0,00

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten insgesamt Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
Restlaufzeit
über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Sonstige Verbindlichkeiten 17.312,08 17.312,08 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 17.312,08 17.312,08 0,00 0,00

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010

Berlin, 5 Juli 2012

Kai Buschmann
Unterschrift

Feststellung des Jahresabschlusses: 05.07.2012

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