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Register court München HRB 252161
Previous
Vemisys GmbH
Registered
2/16/2011
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesAll other business support service activities n.e.c.
Purpose
Erbringung von Beratungs- und Ausbildungsdienstleistungen, Support, General Management, Controlling, Marketing, Kommunikation, Unternehmensberatung sowie die Vermittlung von Versicherungen.

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Management

NameRole
Thomas Meyer
since 10/17/2019
Managing Director

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1 shareholder

GmbH structure

Financial Report

Vemisys GmbH

Eschborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

31.12.2012
EUR
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.150,00 0,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.372,00 3.291,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.438,00 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 636,54 2.074,54 2.892,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.669,29 3.829,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 400,35 0,00
SUMME AKTIVA 20.666,18 10.012,60

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen - 12.000,00 - 12.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag - 11.514,83 0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 4.185,58 - 11.514,83
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 796,52 0,00
2. sonstige Rückstellungen 2.500,00 3.296,52 2.880,00
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 1.671,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (1.671,07)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 1.929,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (1.929,49)
3. sonstige Verbindlichkeiten 11.698,91 11.698,91 2.046,87
- davon aus Steuern in EUR: 6.139,63 (2.046,87)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 11.698,91 (2.046,87)
SUMME PASSIVA 20.666,18 10.012,60

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 2.892,15 1.438,00 2.892,15 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 0,00 € ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 11.698,91 11.698,91 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 5.647,43 5.647,43 0,00

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname

 

Stenzhorn, Alexander

Der Gewinnverwendungsvorschlag lautet wie folgt:

Gewinnvortrag ./. 11.514,83
Jahresüberschuss 4.982,10
Gewinnvortrag auf neue Rechnung ./. 6.532,73

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

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