Claudia Junger AGLiquidated

78628 Rottweil, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 471060
Registered
8/25/2004
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Software, Nutzungsrechten und Gebrauchsgegenständen jeglicher Art einschließlich Vermietung und Verpachtung, die Beratung von Firmen hinsichtlich integrierter Managementsysteme sowie Arbeitsvermittlung, Schulung und Training.

History

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Financial Report

Claudia Junger AG

Rottweil

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 9.417,00 15.392,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.417,00 15.392,00
B. Umlaufvermögen 79.896,39 85.320,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.837,76 84.293,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58,63 1.026,94
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 156.400,24 238.010,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 245.713,63 338.723,23

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Gewinnrücklagen 827,92 827,92
III. Verlustvortrag 290.838,55 353.713,63
IV. Jahresüberschuss 81.610,39 62.875,08
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 156.400,24 238.010,63
B. Rückstellungen 11.356,00 12.695,96
C. Verbindlichkeiten 234.357,63 326.027,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 234.357,63 326.027,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 245.713,63 338.723,23

Anhang


 
I. Allgemeiner Teil

Der Jahresabschluss der Claudia Junger AG für das Jahr 2014 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktien-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften grundsätzlich linear vorgenommen.

Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Durch eine Pauschalwertberichtigung zur Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko ausreichend Rechnung getragen.

Bei den Steuerrückstellungen und den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Angaben zur Aktivseite

Anlagevermögen

Eine Aufgliederung der Anlagepositionen und ihre Entwicklung ergibt sich aus nachfolgendem Bruttoanlagespiegel (vgl. auch Anlage IV):
  

 
 
Anschaffungs-/
 
 
 
 
Herstellungs-
 
 
 
 
kosten
 
 
 
 
01.01.2014
Zugänge
Abgänge
 
 
Euro
Euro
Euro
Immaterielle Wirtschafts-
 
 
 
 
güter
 
59.661,70
0,00
0,00
 
 
59.661,70
0,00
0,00
 
 
 
Zum
Ab-
 
Ab-
 
Vergleich
schreibungen
 
schreibungen
Buchwert
Buchwert
des Geschäfts-
 
kumuliert
31.12.2014
31.12.2013
jahres
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Immaterielle Wirtschafts-
 
 
 
 
güter
-50.244,70
9.417,00
15.392,00
-5.975,00
 
-50.244,70
9.417,00
15.392,00
-5.975,00



Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Für die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen. Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr.

 

Rechnungsabgrenzungsposten

Kein Ausweis im Berichtsjahr.

Angaben zur Passivseite

Kapital

Das Grundkapital beträgt Euro 52.000,00 und ist vollständig eingezahlt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellung wird mit Euro 456,00 ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für Aufbewahrung und Abschlusskosten.

Weiterer Rückstellungsbedarf bestand nicht.

 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. Aktien

Das Grundkapital beträgt Euro 52.000,00.

Das Grundkapital ist in 52.000 Stückaktien mit einem Nennbetrag von jeweils Euro 1,00 aufgeteilt.

IV. Geschäftsführung/Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Als Vorstände sind bestellt:

 Claudia Junger (Vorstandsvorsitzende)

Frau Claudia Junger ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter Dritter uneingeschränkt zu vertreten.

Aufsichtsrat

Als Aufsichtsräte sind bestellt:

 Herr Raban Graf Praschma (Vorsitzender)  Frau Birgit Stumpe
 Herr Sebastian Stumpe

  

sonstige Berichtsbestandteile


Rottweil, 29.02.2016
gezeichnet:
Claudia Junger
(Vorstand)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.02.2016 festgestellt.

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