Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 23999
Registered
10/6/2005
Industry
Logistics service activitiesEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureConsulting architectural activities in town, city and regional planning
Purpose
Durchführung von Planungs-, Beratungsund Projektmanagementleistungen für Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Logistik

History

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Management

NameRole
Stefan Gärtner
since 10/6/2005
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
76.00%
R*** K*****
12.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Stephanstraße 68 in 01129 Dresden
€19,000
76.00%
R*** K*****
€3,000
12.00%

Financial Report

LogistikPlan GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 21.468,00 26.402,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 817,00 1,00
II. Sachanlagen 20.651,00 26.401,00
B. Umlaufvermögen 134.339,93 79.631,20
I. Vorräte 1.875,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 97.649,42 78.424,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.815,51 1.206,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.187,50 2.736,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 157.995,43 108.769,70

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 26.299,14 37.492,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.299,14 12.492,74
B. Rückstellungen 53.432,20 38.448,45
C. Verbindlichkeiten 78.264,09 32.828,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 157.995,43 108.769,70

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Logistik Plan GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.



2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 EUR wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.



Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.



3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz


Aus Gründen der Übersichtlichkeit entsprechen die Gliederungspunkte der folgenden Erläuterungen dem Gliederungsschema der Bilanz.


Aktiva

A.  Anlagevermögen

 I.  Sachanlagen

Im Geschäftsjahr 2012 wurden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe 215,36 EUR (81,00 EUR) und auf Sachanlagen in Höhe von 10.836,89 EUR
(8.982,29 EUR) vorgenommen.

Des Weiteren wurden im Wirtschaftsjahr Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 410,00 EUR in Höhe von 1.099,90 EUR (6.581,98 EUR) sofort abgeschrieben.

B. Umlaufvermögen

 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

 II. Kassenbestand und Bankguthaben

Der Kassenbestand ist abgestimmt, für die Bankguthaben liegen Saldenbestätigungen vor.

Passiva

A.  Eigenkapital

 I.  Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 EUR und ist voll einbezahlt.

B.  Rückstellungen

 2.  Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, insbesondere für Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten.

C.  Verbindlichkeiten

Von den zum 31.12.2012 bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 78.264,09 EUR (32.828,51 EUR) haben 34.394,29 ( 32.828,51 EUR) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 1.486,84 EUR (1.575,36 EUR).



4. Sonstige Pflichtangaben


Angaben zur Geschäftsführung


Der Geschäftsführung gehören an:   Stefan Gärtner, Dresden


Dresden, 18. Juni 2013


gez. Stefan Gärtner
Geschäftsführer

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2013 festgestellt.

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