Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 354067
Registered
5/23/2002
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesOther social work activities without accommodation for older persons
Purpose
Durchführung von Aufgaben der zu den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtpflege zählenden Arbeiterwohlfahrt und des Caritasverbandes, insbesondere die Beschäftigung und Qualifizierung Arbeitsloser durch soziale Dienstleistungen, den Betrieb eines Gebrauchtwarenkaufhauses sowie die Durchführung von Haushaltsauflösungen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Claudia Huber
since 7/18/2013
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Ortsverein Reutlingen der Arbeiterwohlfahrt e. V.
50.00%
Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Ortsverein Reutlingen der Arbeiterwohlfahrt e. V.
Germany
€12,500
50.00%
Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.
Germany
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Da Capo GmbH

Reutlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 13.080,00 15.152,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.725,00 2.625,00
II. Sachanlagen 11.355,00 12.527,00
B. Umlaufvermögen 311.543,46 338.924,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 165.880,65 105.420,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 145.662,81 233.503,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.749,18 1.900,95
Summe Aktiva 326.372,64 355.977,18

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 249.415,65 266.596,98
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 93.508,70 93.508,70
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 182.000,00 182.000,00
IV. Verlustvortrag 33.911,72 2.867,24
V. Jahresfehlbetrag 17.181,33 31.044,48
B. Rückstellungen 47.226,21 49.845,85
C. Verbindlichkeiten 29.730,78 39.534,35
Summe Passiva 326.372,64 355.977,18

Anhang

A.

I. Allgemeine Angaben

1.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267a HGB) auf.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungs-abgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

3. Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und gegebenenfalls um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einem Nettowert bis 800,00 Euro) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres haben sich wie folgt entwickelt:

Art EUR Gj EUR Vj
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.725,00 2.625,00
Sachanlagen 11.355,00 12.527,00

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

III.

Verbindlichkeiten Restlaufzeit EUR
insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
über 5 Jahre
Gesamtbetrag 29.730,78 29.730,78 0,00
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe
von 0,00 Euro enthalten.
IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Vorname, Familienname Funktion
Herr Alexander Koch Geschäftsführer
V. Unterzeichnung

Die Geschäftsführung unterzeichnet wie folgt:

Reutlingen 01.07.2024 Alexander Koch
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 1.7.2024.

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