SoftDev
& IT GmbH
Stadecken-Elsheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 21.03.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
21.3.2011
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| B.
Anlagevermögen |
23.552,00 |
0,00 |
| I.
Sachanlagen |
23.552,00 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
57.381,59 |
0,00 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
214,62 |
0,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
57.166,97 |
0,00 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.825,64 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
97.259,23 |
12.500,00 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
21.3.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
44.665,52 |
12.500,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
12.500,00 |
| II.
Jahresüberschuss |
19.665,52 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
22.097,82 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
30.495,89 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
97.259,23 |
12.500,00 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom
21.03.2011 neu gegründet.
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei
der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
Betrag
|
|
EUR
|
Ausleihungen
|
0,00
|
Forderungen
|
0,00
|
Verbindlichkeiten
|
28.571,68
|
Die Angaben beinhalten diejenigen Beträge, die
den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 28.571,68 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.924,21
(Vorjahr: EUR 0,00).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
|
Harald Dick
|
ausgeübter Beruf:
|
Softwareentwickler
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.08.2013 festgestellt.
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