Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 360565
Registered
1/24/1983
Industry
Activities of holding companiesManufacture of plastic packing goodsManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Drahtbiegeund Stanzteilen aller Art, der Betrieb einer galvanischen Verzinkerei, der Groß- und Einzelhandel mit Bauelementen sowie die pachtweise Fortführung der Personengesellschaft unter der Firma "Doster GbR" mit dem Sitz in Dettingen/Erms. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen und den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, bestehende erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Bettina Doster
since 2/10/2015
Procura
Frank Doster
since 12/19/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Frank Doster
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Frank Doster
€50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Hermann Doster GmbH

Hülben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 296.976,00 332.665,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 2,00
II. Sachanlagen 296.475,00 332.163,00
III. Finanzanlagen 500,00 500,00
B. Umlaufvermögen 1.993.468,60 2.047.165,17
I. Vorräte 458.852,36 479.539,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 576.361,20 814.952,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 430.000,00 430.000,00
davon gegen Gesellschafter 453.772,44 489.771,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 958.255,04 752.673,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.012,37 19.041,22
Aktiva 2.304.456,97 2.398.871,39

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.783.513,08 1.674.913,88
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 1.624.913,88 1.498.776,82
III. Jahresüberschuss 108.599,20 126.137,06
B. Rückstellungen 77.836,69 73.449,61
C. Verbindlichkeiten 443.107,20 650.507,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 221.424,20 375.106,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 221.683,00 275.401,00
Summe Passiva 2.304.456,97 2.398.871,39

Anhang für das Geschäftsjahr 2023


Anhang für das Geschäftsjahr 2023
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hermann Doster GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungs- legungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erstellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt. Von den Regelungen des § 265 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde teilweise der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften des Handelsgesetzbuches wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Hermann Doster GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hülben
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stuttgart
Register-Nummer: HRB 360565

Angaben zur Bilianzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis Euro 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll aufwandswirksam berücksichtigt.

Bei den Finanzanlagen wurden die Genossenschaftsanteile zum Nennwert bewertet.

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Unfertige Erzeugnisse wurden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Kassenbestände sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt jeweils zum Nominalbetrag.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Stammkapital wird als Gezeichnetes Kapital ausgewiesen und ist zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Blianzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen den Gesellschafter- Geschäftsführer in Höhe von Euro 453.772,44 (Vorjahr: Euro 489.771,29) enthalten (§ 42 Abs. 3 GmbHG). Die Forderungen werden mit 2 % (Verrechnungskonto) bzw. 3 % (Darlehen) verzinst.

Pensionsrückstellung

Die Pensionszusage wurde auf die Nürnberger Pensionsfonds AG gegen Ratenzahlung ausgelagert. Gegenüber der Nürnberger Pensionsfonds AG besteht in Höhe der noch zu zahlenden Raten eine Verbindlichkeit.

Sonstige Zinsen und Erträge

In den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge des Gesellschafter-Geschäftsführers in Höhe von Euro 13.985,15 (Vorjahr: Euro 14.400,22) enthalten.

Sonstige Angaben

Sonstige finanziellen Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen in Form von Miet- und Leasingverträgen bestehen mit einem Jahreswert in Höhe von Euro 398.225,64 (Vorjahr: 415.178,79).

Durchschittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 53.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hülben, den 21. August 2024

     Frank Doster 


sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Hülben, den 21. August 2024

Frank Doster 


Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 21.08.2024 festgestellt.

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