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Register court Krefeld HRB 13715
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System-Gebäudereinigung UG (haftungsbeschränkt)System-Gebäudereinigung GmbH
Registered
12/19/2008
Industry
All other financial service activities, except insurance and pension funding, n.e.c.Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding, n.e.c.Agents involved in the sale of furniture
Purpose
Der Vertrieb und die Vermarktung von Produkten aus dem Bereich der Finanzdienstleistung.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Christian Alexander Draheim
Willich
€70,000
100.00%

Financial Report

System-Gebäudereinigung GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.359,00
I. Sachanlagen 10.359,00
B. Umlaufvermögen 40.097,55
I. Vorräte 5.974,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.122,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.118,04
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.090,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.664,78

Passiva

31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. gezeichnetes Kapital 2,00
II. Jahresfehlbetrag 21.092,19
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.090,19
B. Rückstellungen 4.551,25
C. Verbindlichkeiten 68.113,53
- davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.318,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.664,78

Anhang

Anhang zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009

A. Allgemeine Angaben

1. Größenklasse

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

2. Gesellschafter

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gehalten:

Herr Christian Draheim EUR 1,00 (50,0%)
Herr Carsten Rettig EUR 1,00 (50,0%)
EUR 2,00 (100,0%)

3. Geschäftsführung

Herr Cristian Draheim, Erkrath, ist zum Geschäftsführer bestellt.

Herr Draheim ist als Geschäftsführer einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4. Prokura

Es sind keine Prokuristen bestellt.

B. Angaben zur Rechnungslegung

1. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff. HGB und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

2. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bilanziert. Die Entwicklung der der Sachanlagen ergibt sich aus dem nachstehenden Anlagenspiegel.

Anlagenspiegel 2009

Anschaffungs-
oder Herstellungskosten
Abschreibungen Nettobuchwerte
1.1.2009 Zugänge Abgänge 31.12.2009 1.1.2009 Zugänge Abgänge 31.12.2009 31.12.2009 1.1.2009
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
I. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung
0,00 11.947,34 0 11.947,34 0,00 1.588,34 0,00 1.588,34 10.359,00 0,00
0,00 11.947,34 0,00 11.947,34 0,00 1.588,34 0,00 1.588,34 10.359,00 0,00

Der in den Vorräten ausgewiesene Warenbestand ist zu Anschaffungskosten angesetzt.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nennwerten. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegen Gesellschafter (EUR 13.130,30), Körperschaftsteuerrückforderungen (EUR 1.266,00) und Gewerbesteuererstattungsansprüche (EUR 616,00) .

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag, die vor dem Bilanzstichtag bezahlt wurden.

Zum 31. Dezember 2009 wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von EUR 21.090,19 ausgewiesen. Die System-Gebäudereinigung UG ist buchmäßig überschuldet.

Passiva

Das Eigenkapital beinhaltet das gezeichnete Kapital zum Nennwert von EUR 2,00.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen ermittelt. Sie wurden gebildet für die Aufwendungen der Erstellung der Buchhaltung sowie des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen für das Geschäftsjahr 2009.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Kontokorrent-Verbindlichkeiten gegenüber der Kreissparkasse Düsseldorf (EUR 32,61) und der Deutschen Bank (EUR 307,02) sowie eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Santander Consumer Bank (EUR 7.740,99). 

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber einem Gesellschafter (EUR 10.353,62), Darlehensverbindlichkeiten (EUR 20.053,62) sowie Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt (EUR 12.180,27).

3. Haftungsverhältnisse (§ 268 Abs. 7 HGB)

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB

C. Sonstige

1. Bezüge der Geschäftsführung

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2009 unterbleibt unter Hinweis auf § 288 HGB.

2. Lagebericht

Auf die Aufstellung eines Lageberichtes für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009 wurde mit Verweis auf § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.

3. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2009 in Höhe von EUR 21.092,19 auf neue Rechnung vorzutragen.

Erkrath, im Dezember 2010

 

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