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Registry
Register court Köln HRB 90008
Previous
AVANTUS Interactive GmbH
Registered
8/1/2007
Industry
Security and commodity contracts brokerageActivities of holding companiesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
die Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 2 (2) Nr. 3 WpIG (über eine Internetdienstleistungsplattform) als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung eines Wertpapierhandelsunternehmens (§ 3 (2) WpIG).

History

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Management

NameRole
Lutz Victor Wengorz
since 4/5/2023
Managing Director
Frank Tischler
since 1/30/2017
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (5)

NameOwnership
71.86%
M*** P****
11.72%
S*** W**********
5.03%

Unresolved chains (3)

NameOwnership
BTC-ECHO GmbHSelf-held cycle
0.16%

Shareholders

5 shareholders

GmbH structure

4 of 5 shown

Köln
€18,725
71.33%
Germany
€3,775
14.38%

Financial Report

AVANTUS Interactive GmbH

Frankfurt/M.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.450,86 13.898,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.181,85 14.018,70
26.632,71 27.917,44
PASSIVA
31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 52,53 1.186,65
III. Verlustvortrag 3.132,63 0,00
IV. Jahresüberschuss 559,71 0,00
V. Jahresfehlbetrag 0,00 3.132,63
22.479,61 23.054,02
B. Rückstellungen 2.422,85 2.598,00
C. Verbindlichkeiten 1.576,66 2.265,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten 153,59 0,00
26.632,71 27.917,44

ANHANG zum 31. Dezember 2010

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt, wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:

Angaben zum Jahresabschluss insgesamt

Angaben über Ansatz und Bewertung von Posten der Bilanz

Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses

Aufgliederung und Erläuterung von Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses:

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bllanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nachfolgend ist berichtet, wenn Angaben zu folgenden Bilanzierungsgrundsätzen zu machen sind:

1.

Bewertungsgrundsätze mit besonderer Angabe Abweichungen von früheren Methoden und Darstellung des Einflusses auf das Jahresergebnis

2.

angewandte Abschreibungsmethoden

3.

Vorrätebewertung

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle welteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkelten zum höheren Tageswert angesetzt.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzelt von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 EUR.

Die Bilanzierung erfolgte vor der Verwendung des Jahresergebnisses.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern oder Organmitgliedern bestehen Darlehens-/ Verrechnungskonten, die banküblich verzinst werden.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

 

Herr Jörn Stahlberg

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern oder Angehörigen bestehen die nachfolgenden Rechte und / oder Pflichten:

Sachverhalte: (in vollen EUR)

Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten

Sachverhalt Stand +Neuvergabe Rückzahlung Stand
Stahlberg, J. € -388 € 1.326 € -144 € 794

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Jahresabschluss ergibt nach § 264 Abs. 2 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung folgende Verwendung des Jahresergebnisses vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 559,71 EUR
Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags in Höhe von 3.080,10 EUR
ergibt sich ein Betrag von -2.520,39 EUR
der zu verwenden ist.
Ein Betrag in Höhe von 0,00 EUR
wird in die freie Rücklage eingestellt.
Auf neue Rechnung wird vorgetragen. -2.520,39 EUR

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