Phoenix Facility Management GmbHLiquidated

56070 Koblenz, DEU

Master Data

Registry
Register court Koblenz HRB 7541
Registered
2/22/2005
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen als Dienstleister in der Hotellerie. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann insbesondere gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Vertretung übernehmen sowie Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Ringstraße 13, 56626 Andernach
€155,000
100.00%

Financial Report

PHÖNIX FACILITY MANAGEMENT GMBH

Koblenz

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 24.534,00 33.514,00
I. Sachanlagen 24.534,00 33.514,00
B. Umlaufvermögen 339.989,60 309.435,30
I. Vorräte 7.033,68 7.033,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 325.857,27 302.288,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.098,65 113,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.274,92 3.929,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 381.051,46 277.110,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 748.849,98 623.989,62

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 140.000,00 140.000,00
II. Verlustvortrag 417.110,82 347.937,93
III. Jahresfehlbetrag 103.940,64 69.172,89
B. Rückstellungen 6.500,00 3.800,00
C. Verbindlichkeiten 742.349,98 620.189,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 748.849,98 623.989,62

Anhang

Anhang
 
A . Allgemeine Angaben
Die Bilanz ist gemäß § 266 Abs. 2 HGB gegliedert.
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB dargestellt.
 
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

  
B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit der Bilanz zum vorhergehenden Jahresabschluss überein.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit sie wirtschaftlich oder rechtlich der Gesellschaft zuzurechnen sind.

Die Posten der Aktivseite und der Passivseite sind brutto ausgewiesen.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

 
C. Bewertungsgrundsätze
 
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.
 
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
 
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
 
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
 
Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt der nach vernünftigen kaufmännischen Beurteilungen notwendig ist.
 
Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 
D. Informationen zur Bilanz

 
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 107.543 €

 
E. Sonstige Angaben

 
Geschäftsführungsorgane

 
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Ulrich Wagner, Geschäftsführer geführt.
Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
 

Koblenz, den 15.01.2008

 
Der Geschäftsführer:

 
gez. Ulrich Wagner

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 634.659,48 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 1,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 485.540,83 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 102.307,90 EUR.

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