Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 13462
Previous
Barbara Goller GmbH Vermittlung von touristischen Leistungen
Registered
8/2/2005
Industry
Intermediation service activities for accommodationTour operator activitiesIntermediation service activities for passenger transportation
Purpose
Vermittlung touristischer Leistungen und Pauschalarrangements an Reisekunden und Weiterverkäufer für inländische und ausländische Leistungsanbieter bzw. Reiseveranstalter, sei es mittels Internet, elektronischer Medien, Printmedien oder mittels anderer Vertriebswege, regelmäßig gegen Zahlung von Provision.

History

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Management

NameRole
Insolvency Administrator
Barbara Goller
since 8/2/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Barbara Goller-Pflugmacher
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Barbara Goller-Pflugmacher
€25,000
100.00%

Financial Report

Go-Tours GmbH

Kaarst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 949.368,19 852.793,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 239.957,37 202.882,44
II. Sachanlagen 450.947,00 391.447,43
III. Finanzanlagen 258.463,82 258.463,82
B. Umlaufvermögen 245.237,06 266.446,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 243.366,54 254.771,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.870,52 11.675,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19.204,97 18.724,37
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 278.330,66 242.530,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.492.140,88 1.380.495,14

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 267.530,86 260.909,14
III. Jahresfehlbetrag 35.799,80 6.621,72
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 278.330,66 242.530,86
B. Rückstellungen 28.118,00 41.529,00
C. Verbindlichkeiten 1.464.022,88 1.338.966,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.492.140,88 1.380.495,14

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen (§§ 266 I, 276, 288 HGB) bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER BILANZIERUNG

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

Steuerlich zulässige Wahlrechte werden in Anspruch genommen, soweit diese auch handelsrechtlich zulässig sind. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 150 Euro bis zu 1.000 Euro wurden in einem Sammelposten aktiviert und werden linear über 5 Jahre abgeschrieben und nach Ablauf von 5 Jahren als Abgang im Anlagenspiegel ausgewiesen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten, ggf. vermindert um erforderliche Wertberichtigungen, angesetzt.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstige Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Grundsätze für die Währungsumrechnung

Geschäftsvorfälle mit Kunden und Lieferanten in fremden Währungen wurden im Laufe des Geschäftsjahres mit aktuellen Kursen umgerechnet.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen gegen verbundenen Unternehmen resultieren Euro 70.870,86 (Vorjahr Euro 79.071,77) aus Lieferungen und Leistungen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 53.635,52 (Vorjahr Euro 58.966,58) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Gesamt
unter 1 Jahr
1 - 5 Jahre
größer 5 Jahre
Gesamt 1.464.022,88 1.354.625,02 109.397,86 0,00
Vorjahr 1.338.966,14 1.079.195,02 144.415,12 20.356,00

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Frau Barbara Goller, Kauffrau

 

Kaarst, den 14. November 2016

Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2016 festgestellt.

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