Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 15648
Registered
12/31/1992
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
-Betrieb von Tankstellen, -Betrieb einer Kfz-Reparaturwerkstatt, -An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen aller Art und die Vermittlung von Kraftfahrzeugen, -Verkauf von Waren aller Art, die üblicherweise von Tankstellen und Reparaturwerkstätten vertrieben werden.

History

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Management

NameRole
Sven Pelipjak
since 10/27/2005
Managing Director

Beneficial Owners

25.00% identified75.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Brigitte Pelipjak
25.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Erbengemeinschaft nach Heinz Pelipjak
75.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Erbengemeinschaft nach Heinz Pelipjak
Germany
DEM 37,500
75.00%
Brigitte Pelipjak
Stuttgart
DEM 12,500
25.00%

Financial Report

Pelipjak GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.946,00 8.905,00
I. Sachanlagen 2.946,00 8.905,00
B. Umlaufvermögen 57.252,07 39.146,71
I. Vorräte 744,96 305,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.926,34 8.374,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.580,77 30.467,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.177,50 1.158,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.375,57 49.210,46

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 6.220,50 815,38
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 19.344,09 24.749,21
B. Rückstellungen 830,00 780,00
C. Verbindlichkeiten 54.325,07 47.615,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.375,57 49.210,46

Anhang Offenzulegende Fassung gemäß § 326 HGB

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Pelipjak GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gem. § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Anschaffungskosten werden unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen ermittelt. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden nach § 6 Abs. 2 EStG sofort als Aufwand verbucht. Sofern nach § 6 Abs. 2a EStG erforderlich, wurde im Erwerbsjahr ein Sammelposten gebildet und im Erwerbsjahr und den folgenden 4 Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei der Bemessung der gemäß § 249 HGB zu bildenden Rückstellungen wurden allen wesentlichen Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt T€ 44,5 ( Vorjahr T€ 44,5) enthalten.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2011 auf insgesamt T€ 54,3 (Vorjahr T€ 47,6), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr T€ 9,8 (Vorjahr T€ 3,1) bzw. mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren T€ 0 (Vorjahr T€ 0).

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen zu vermerken:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S.d. § 285 Nr. 3a HGB bestehen in Höhe von derzeit 24,4 T€ p.a. aus Mietverträgen.

Ergebnisverwendung

Da natürliche Personen Gesellschafter der Kapitalgesellschaft sind, wird von der Schutzklausel des § 325 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Sven Pelipjak, Geschäftsführer geführt.

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ort, Datum   Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.09.2012 festgestellt.

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