IDL GmbHLiquidated

97232 Giebelstadt, DEU

Master Data

Registry
Register court Würzburg HRB 8029
Registered
1/27/2003
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement activities of other holding companiesProvision of other services for non-artistic events
Purpose
Verwaltung und Verwertung von Unterlagen von Gewerbebetrieben und die Erbringung von Dienstleistungen für solche Betriebe.

History

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Management

NameRole
Günter Lothar Ziegler
since 1/27/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
90.00%
B**** Z******
10.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

97084 Würzburg, Nußbaumweg 11
€25,000
100.00%

Financial Report

IDL GmbH

Würzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

31.12.2008
31.12.2007
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
30,50 130,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 189.977,70 194.939,01
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 87.311,01 12.209,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 576,50 646,89
277.895,71 207.925,23

PASSIVA

31.12.2008
31.12.2007
A. Kapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.413,36 2.214,39
III. Jahresüberschuss 16.301,87 2.198,97
45.715,23 29.413,36
B. Rückstellungen 9.949,50 4.610,00
C. Verbindlichkeiten 6.499,18 612,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten 215.731,80 173.289,50
277.895,71 207.925,23

Anhang zum 31. Dezember 2008

A. Angaben zur Form der Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Gliederung (§ 265 Abs. 1 Satz 2 HGB)

Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform, die der Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform. Die Gesellschaft gliedert die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren.

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

a) Bilanzierungsvorschriften (§§ 246 bis 251 HGB)

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, die Aufwendungen nicht mit den Erträgen saldiert.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten, das Eigen- und Fremdkapital sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt.

Rückstellungen sind im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

b) Bewertungsvorschriften

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going-Concern) ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Bei der Bewertung ist der Grundsatz der Vorsicht beachtet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag bereits realisiert waren.

Einzelne Posten sind wie folgt bewertet worden:

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Beurteilung ermittelt.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Bruttoanlagevermögen 4.343,58 €
Kumulierte Abschreibungen - 4.313,08 €
Nettoanlagevermögen 30,50 €

Die Abschreibung des Jahres 2008 beträgt € 99,50.

2. Forderungen

Die ausgewiesenen Forderungen gegenüber nahestehende Unternehmen und dem Gesellschafter sind mit einer Laufzeit von über einem Jahr einzustufen.

3. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt.

4. Rückstellungen

Es werden folgende Rückstellungen ausgewiesen:

für Buchführungskosten 2007 107,50 €
für Buchführungskosten 2008 1.000,00 €
für Abschlusskosten 2008 2.300,00 €
für Körperschaftsteuer 2008 3.518,00 €
für Solidaritätszuschlag 2008 194,00 €
für Gewerbesteuer 2008 2.830,00 €
9.949,50 €

5. Verbindlichkeiten

Die Forderungen sind in Höhe von T€ 187 mit einer Laufzeit von über einem Jahr zu bezeichnen. Die Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Zum 31.12.2008 werden unter den Verbindlichkeiten Steuern in Höhe von € 6.333,71 ausgewiesen.

6. Passive Rechnungsabgrenzung

Abgegrenzt werden vereinnahmte Einlagerungs- und Entsorgungserlöse für Aktenaufbewahrung.

C. Sonstige Angaben

Der Geschäftsführer ist Herr Günter Ziegler. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Würzburg, 2009

Günter Ziegler

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