Tempur Sleep Center GmbHLiquidated

33803 Steinhagen, DEU

Master Data

Registry
Register court Gütersloh HRB 9972
Registered
9/17/2004
Industry
Manufacture of upholstered furnitureManufacture of mattressesManufacture of bedroom, dining room and living room furniture
Purpose
Produktion und Vertrieb von Polstermöbeln sowie der Einzelhandel mit Betten, Matratzen und anderem Schlafzimmerzubehör, inbesondere unter dem Warenzeichen "Tempur".

History

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Management

NameRole
Thomas Harald Bauer
since 5/11/2016
Managing Director

Financial Report

Tempur Sleep Center GmbH

Steinhagen (vormals: Bielefeld)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

2013
EUR SUR TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
I. Geschäfts- oder Firmenwert 13.231,44   16
    13.231,44 16
II. Sachanlagen      
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 245.043,50   89
    245.043,50 89
    258.274,94 105
B. UMLAUFVERMÖGEN      
I. Vorräte      
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 18,58   4
2. Handelswaren 165.790,07   154
    165.808,65 158
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 185.984,47   176
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 661.612,23   298
davon gegenüber Gesellschafter EUR 661.612,23 (Vj. EUR 297.118,67)      
3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.670,25   0
    850.266,95 474
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   238.657,83 157
    1.254.733,43 789
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   9.106,51 3
    1.522.114,88 897

PASSIVA

     
      2013
  EUR EUR TEUR
A. EIGENKAPITAL      
I. Gezeichnetes Kapital   25.100,00 25
II. Kapitalrücklage   309.545,56 310
    334.645,56 335
B. RÜCKSTELLUNGEN      
1. Sonstige Rückstellungen   66.787,46 37
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 69.675,94   66
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.021.603,31   427
davon gegenüber Gesellschafter EUR 548.629,99 {Vj. EUR 203.112,87)      
3. Sonstige Verbindlichkeiten 29.402,61   32
    1.120.681,86 525
    1.522.114,88 897

Gewinn- und Verlustrechnung für 2014

    2013
EUR EUR TEUR
1. Umsatzerlöse 1.646.464,35   1.245
2. Andere aktivierte Eigenleistungen      
3- Sonstige betriebliche Erträge 2.586,41   1
    1.649.050,76 1.246
4. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.095.278,41   -849
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -185,25   0
5. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter -213.776,83   -151
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -43.355,11   -25
davon für Altersversorgung EUR xxx (Vj. TEUR xxx)      
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen -38.544,12   -15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -914.105,92   -503
    -2.305.245,64 -1.543
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens      
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Ertrage 3.595,53   2
davon aus Gesellschafter EUR 1-256,97 (Vj. TEUR 1)      
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen      
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.864,92   -2
davon an Gesellschafter EUR 8-864,92 (Vj. TEUR 2)      
    -5.269,39 0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -661.464,27 -297
13. Außerordentliche Aufwendungen 0,00   0
14. Außerordentliches Ergebnis   0,00 0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag      
16. Sonstige Steuern -147,96   0
    -147,96 0
17. Auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages erzielte Erträge aus Verlustübernahme   661.612,23 297
Auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne     0
18. Jahresüberschuss   0,00 0

Anhang 2014

Allgemeine Angaben

(1) Der Jahresabschluss der Tempur Sleep Center GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 HGB.

(2) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

(3) Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände im Einklang mit steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr ihres Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

(4) Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren Tageswerten angesetzt.

(5) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert.

(6) Das Eigenkapital wird zum Nennbetrag angesetzt.

(7) Sonstige Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um sämtliche zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

(8) Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

(9) Die Entwicklung des Anlagevermögens mit Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres in entsprechender Aufgliederung ist in einer gesonderten Anlage dieses Anhangs dargestellt.

(10) Die Forderungen gegenüber der Gesellschafterin ergeben sich aus dem Gewinnabführungsvertrag. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

(11) Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt TEUR 25,1 und wird am Bilanzstichtag von der einzigen Gesellschafterin, der Tempur Holding GmbH, Steinhagen, gehalten.

(12) Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Rechts-und Beratungskosten in Höhe von TEUR 24 (Vorjahr TEUR 4) und Werbeaufwendungen in Höhe von TEUR 17 (Vorjahr TEUR 21).

(13) Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin ergeben sich im Wesentlichen aus Ausleihungen von der Gesellschafterin (TEUR 549, Vorjahr TEUR 203). Die Verbindlichkeit hat eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

(14) Sämtliche andere Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

(15) Die Umsätze wurden im Inland erzielt und beinhalten Umsätze aus dem Verkauf von Schaumstoffprodukten, Bettrahmen und Bettsystemen.

(16) Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für Garantien in Höhe von TEUR 2, welche zugleich periodenfremde Erträge darstellen.

(17) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Werbe- und Messekosten in Höhe von TEUR 349, Mietkosten in Höhe von TEUR 153, Frachtkosten in Höhe von TEUR 83, Rechts- und Beratungskosten in Höhe von TEUR 69, Betriebskosten in Höhe von TEUR 60, Personalkosten in Höhe von TEUR 54, Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von TEUR 43, EDV-Kosten in Höhe von TEUR 41 und Kosten des Geldverkehrs in Höhe von TEUR 23. Periodenfremde Aufwendungen sind nicht enthalten.

(18) Die Zinsen und ähnlichen Erträge gegenüber dem Gesellschafter betrugen 4 TEUR. Die Zinsaufwendungen gegenüber dem Gesellschafter beliefen sich auf 9 TEUR.

(19) Die Erträge aus Ergebnisabführung resultieren aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Tempur Holding GmbH (Ergebnisabführung in Höhe von TEUR -662; Vorjahr TEUR -297) vom 28. Dezember 2001, der mit Wirkung zum 1. Mai 2001 abgeschlossen wurde.

Sonstige Angaben

(20) Eventualverbindlichkeiten bestehen nicht.

(21) Geschäftsführer war zum Bilanzstichtag Herr Jürgen Seipel (Betriebswirt IHK). Er war alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

(22) Der Firmensitz wurde im Dezember 2014 von Bielefeld nach Steinhagen verlagert.

(23) Seit dem 28. Dezember 2001 besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Tempur Holding GmbH, dem in der Gesellschafterversammlungen der Gesellschaften vom 15. Juli 2002 zugestimmt wurde. Am 17.12.2009 wurde der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag dahingehend geändert, dass die Verlustübernahmevereinbarung um einen sogenannten dynamischen Verweis ergänzt wurde. Die Änderung wurde durch Eintrag im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld am 28.12.2009 wirksam.

(24) Es besteht eine körperschaftssteuerliche, gewerbesteuerliche und umsatzsteuerliche Organschaft mit der Tempur Holding GmbH, Steinhagen (Organträger).

(25) 100% des Stammkapitals werden von der Tempur Holding GmbH, Steinhagen, gehalten, die somit die Muttergesellschaft mit dem kleinsten Konsolidierungskreis darstellt. Die Muttergesellschaft mit dem größten Konsolidierungskreis ist die Tempur-Pedic International Inc, Lexington, Kentucky, USA. Der Konzernabschluss ist unter 1000 Tempur Way, Lexington, 40511 Kentucky, USA, erhältlich.

 

Steinhagen, im November 2015

Tempur Sleep Center GmbH

Dirk Hupfer, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014

  Anschaffungs- und Herstellungskosten
01.01,2014 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.2014
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
1. Lizenzen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 47,737,67 0,00 0,00 0,00 47.737,67
  47.737,67 0,00 0,00 0,00 47.737,67
II. Sachanlagen          
1. Grundstücke und Bauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 201.052,60 193.815,81 0,00 4.903,53 389,964,88
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  201.052,60 193.815,81 0,00 4.903,53 389.964,88
III. Finanzanlagen          
Aktivwert Rückdeckungsversicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  248.790,27 193.815,81 0,00 4.903,53 437.702,55
  Kumulierte Abschreibungen
01.01.2014 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.2014
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
1. Lizenzen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 31.840,67 3.184,00 0,00 0,00 35.024,67
  31.840,67 3.184,00 0.00 0,00 35.024,67
II. Sachanlagen          
1. Grundstücke und Bauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 111.605,66 35.360,12 0,00 2.562,84 144.402,94
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  111.605.56 35.360,12 0,00 2.562,84 144.402,94
III. Finanzanlagen          
Aktivwert Rückdeckungsversicherung 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  143.446,33 38,544,12 0,00 2.562,84 179,427,61
  Buchwerte
31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Lizenzen 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 12.713,00 15.897,00
  12.713,00 15.897,00
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke und Bauten 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 245.561,94 89.446,94
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
  245.561,94 89.446,94
III. Finanzanlagen    
Aktivwert Rückdeckungsversicherung 0,00 0,00
  0,00 0,00
  258.274,94 105.343,94

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