Heimerdinger Buchbinderei GmbHLiquidated

71254 Ditzingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 201397
Registered
10/20/1978
Industry
Binding and related servicesProcessing and finishing of plastic productsManufacture of plastic packing goods
Purpose
Bearbeitung und Weiterverarbeitung von Industrieprospekten und Massendrucksachen jeder Art und ähnlichen Gegenständen.

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Financial Report

Heimerdinger Buchbinderei GmbH

Ditzingen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009EMP

Bilanz zum 31.12.2009

AKTIVA

31.12.2009
EUR
Vorjahr
TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0
II. Sachanlagen 381.640,94 445
III. Finanzanlagen 300,00 0
381.940,94 445
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 32.000,00 33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 209.497,00 261
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 66.131,86 1
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 9.929,00 12
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 474.439,79 184
1.173.938,59 936

PASSIVA

31.12.2009
EUR
Vorjahr
TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 56.242,11 56
II. Gewinnrücklagen 715,81 1
III. Verlustvortrag -241.261,00 -242
IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss) -290.136,71 1
-474.439,79 -184
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 474.439,79 184
0,00 0
B. RÜCKSTELLUNGEN 132.100,00 111
C. VERBINDLICHKEITEN 1.041.838,59 825
1.173.938,59 936
HAFTUNGSVERHÄLTNISSE
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 1.208.287,78 1.311

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Heimerdinger Buchbinderei GmbH , Ditzingen

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss sowie Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Heimerdinger Buchbinderei GmbH, Ditzingen, für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzende Bestimmungen des GmbH-Gesetzes wurden beachtet.

Zum Zwecke erhöhter Klarheit der Bilanz wurden Vermerke und sonstige ergänzende Angaben zu einzelnen Positionen ausschließlich im Anhang dargestellt und auf den Ausweis von Leerposten verzichtet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben. Die zugrunde gelegte Nutzungsdauer beträgt 4 Jahre.

Das Sachanlagevermögen wurde grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt 3 bis 16 Jahre. Beim beweglichen Anlagevermögen wurde, soweit mit der steuerlichen Regelung übereinstimmend, die degressive Abschreibungsmethode mit Übergang auf die lineare Abschreibung gewählt.

Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten EUR 150 nicht übersteigen, wurden direkt als Betriebsausgabe gebucht. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von EUR 150 bis EUR 1.000 wurden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten erfasst und über die Laufzeit von fünf Jahren linear abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ermittelt nach steuerlichen Vorschriften oder zum niedrigeren Marktwert am Bilanzstichtag, bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennbeträgen ausgewiesen. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Abschreibungen in Form von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen und wurden in Höhe der zu erwartenden Aufwendungen gebildet.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Haftungsverhältnisse entsprechen den am Bilanzstichtag eingegangenen Verpflichtungen.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich Restlaufzeiten von weniger als einem Jahr.

2. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Heimerdinger Buchbinderei GmbH, Ditzingen, beträgt zum 31. Dezember 2009 EUR 56.242,11 (DM 110.000).

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen EUR 829.370,64.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen EUR 18.343,34.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 430.313,12.

C. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer

 

Herr Ralph Schramm, Buchbindermeister, Mönsheim

 

Herr Bodo Schmischke, Kaufmann, Hattingen (ab 1. Januar 2010)

2. Mutterunternehmen

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der GZD Grafisches Zentrum Drucktechnik Holding GmbH & Co. KG, Ditzingen, einbezogen.

3. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Trotz einer buchmäßigen Überschuldung war ein Antrag nach § 64 GmbHG nicht erforderlich, da die alleinige Gesellschafterin am 1. April 2004 eine Patronatserklärung abgegeben hat.

Durch das Risiko nicht ausreichender Kapital- und Liquiditätsausstattung könnte der Fortbestand der Gesellschaft gefährdet sein. Die Gesellschaft ist daher von der finanziellen Unterstützung durch ihre Muttergesellschaft mittels Zuführung von Eigen- und Fremdkapital abhängig. Nur unter dieser Voraussetzung kann von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen werden.

D. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 wurde nach den gesetzlichen Vorschriften erstellt.

 

Ditzingen, den 12. Mai 2010

Heimerdinger Buchbinderei GmbH

Ralph Schramm, Geschäftsführer

Bodo Schmischke, Geschäftsführer

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