IGR GmbHLiquidated

40211 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 952
Previous
Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Registered
8/24/1956
Industry
Activities of holding companiesCopyright and related rights collecting societiesManagement activities of other holding companies
Purpose
1. Der Erwerb und die Verwertung von Schutzrechten auf dem Gebiet der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik sowie verwandter Gebiete. 2. Der Abschluss und die Vermittlung von Lizenzverträgen mit Schutzrechtsinhabern und Lizenznehmern, einschließlich aller hiermit zusammenhängenden Geschäfte. 3. Das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die auf den genannten Gebieten tätig sind.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified84.26% unresolved

Unresolved chains (6)

NameOwnership
41.93%
Sony Europe B.V.NLD
13.98%
Nokia Solutions and Networks OyFIN
13.98%
Aptiv Global Holdings 2 (Luxembourg) S.à r.l.LUX
11.65%
2.15%

Shareholders

6 shareholders

GmbH structure

5 of 6 shown

Germany
DEM 18,700
37.40%
Germany
DEM 6,300
12.60%
Germany
DEM 6,300
12.60%
Germany
DEM 6,300
12.60%

Financial Report

IGR GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 1.123.940,91 1.300.477,96
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 30.449,00 35.231,00
II. Sachanlagen 6.712,00 9.776,00
III. Finanzanlagen 1.086.779,91 1.255.470,96
B. Umlaufvermögen 439.978,31 491.968,68
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 285.129,66 277.845,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 154.848,65 214.122,94
Summe Aktiva 1.563.919,22 1.792.446,64

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 76.116,86 79.832,84
I. gezeichnetes Kapital 148.278,00 148.278,00
II. Verlustvortrag 68.445,16 48.599,35
III. Jahresfehlbetrag 3.715,98 19.845,81
B. Rückstellungen 324.933,00 362.814,00
C. Verbindlichkeiten 1.162.869,36 1.349.799,80
Summe Passiva 1.563.919,22 1.792.446,64

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Gem § 267a HGB wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die für Kleinstunternehmen vorgesehene Hinterlegung des Jahresabschlusses vorzunehmen. Alle größenabhängigen Schwellenwerte von Jahresumsatz, Bilanzsumme und Anzahl der Arbeitnehmer sind an zwei aufeinander folgenden Abschlussstichtagen nicht überschritten.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EstG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 410,00 Euro wurden als Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden zulässigen Wert angesetzt.

Ausleihungen wurden mit dem steuerrechtlich zulässigen niedrigeren Barwert angesetzt.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

3. Vorräte

Vorräte waren im Berichtszeitraum nicht vorhanden

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

7. Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischer Methode nach dem Teilwertverfahren auf Basis eines Zinsfußes von 3,89 % bilanziert. Ein versicherungsmathematisches Gutachten liegt vor.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr:

Herr Martin Kalisch, Rechtsanwalt, Solingen bis 31.10.2017

Herr Dr. Manfred Roßmanith, Patentanwalt, Hannover ab 29.11.2017.

C. Sonstige Angaben

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 28. Juni 2018 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.6.2018.

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