PeMaZ GmbHLiquidated

24941 Flensburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Flensburg HRB 2421 FL
Previous
Zernisch Werbung GmbH
Registered
5/26/2005
Industry
Agents involved in the sale of furnitureActivities of agents involved in the sale of clothing accessoriesWholesale of leather goods, luggage, gifts and giveaways
Purpose
Herstellung und der Handel mit Werbeartikeln und allen ähnlichen damit verbundenen Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Petra Zernisch
since 1/5/2022
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

24944 Flensburg, Ziegeleistraße 12
50000
100.00%

Financial Report

Zernisch Werbung GmbH

Flensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 151.075,00 160.498,00
I. Sachanlagen 11.075,00 20.498,00
II. Finanzanlagen 140.000,00 140.000,00
B. Umlaufvermögen 590.543,39 712.575,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 437.901,16 570.424,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 152.642,23 142.151,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 826,94 612,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva 742.445,33 873.685,87

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 710.685,41 845.787,83
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 685.120,82 820.223,24
B. Rückstellungen 14.277,25 7.135,63
C. Verbindlichkeiten 17.482,67 20.762,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 742.445,33 873.685,87

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Zernisch Werbung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angabe zu Forderungen

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012 31.12.2012
TEuro
kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 60,3 60,3 0,0
gegenüber Gesellschaftern 328,6 0,0 328,6
sonstige Vermögensgegenstände 49,0 22,8 26,2
Summe 437,9 83,1 354,8

Angabe zu Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012 31.12.2012
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 1,3 1,3 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 16,2 16,2 0,0 0,0
Summe 17,5 17,5 0,0 0,0

Sonstige Pflichtangaben

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag
Euro
Stand bisheriger Kredite 457.468,23
Rückzahlungen im Berichtsjahr 147.250,00
Neuvergaben im Berichtsjahr 18.423,74
= neuer Kreditbestand 328.641,97

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2013 festgestellt.

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