Mobile Value GmbHLiquidated

10117 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 53502
Registered
8/11/2004
Industry
Wholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of watches and jewellery
Purpose
der Groß- und Einzelhandel mit Edelstahl, Gold, Silber, Münzen und Platin sowie der Import und Export von Waren aller Art insbesondere von Edelstahl, Gold, Silber, Münzen und Platin.

History

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Management

NameRole
Slawomir Marian Wozniak
since 10/22/2010
Managing Director

Financial Report

Mobile Value GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Umlaufvermögen 388.965,97 25.449,80
I. Vorräte 79.945,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 284.338,13 891,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.682,84 24.557,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 388.965,97 25.449,80

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 25.138,18 23.750,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.249,66 1.201,99
III. Jahresüberschuss 1.387,84 -47,67
B. Rückstellungen 1.071,53 0,00
C. Verbindlichkeiten 362.756,26 1.699,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 388.965,97 25.449,80

Anhang

Anhang

 

 
Allgemeine Angaben

 

 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

 
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

 
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

 

 
Gliederungsgrundsätze/Darstellungsstetigkeit

 
 
Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

 

 
Bilanzierungsmethoden

 

 
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

 
Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Rückstellungen wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

 

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bewertungsmethoden

 

 
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

 
Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

 

 
Rückstellungen

 

 
Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

 
 

 

 
Ergänzende Angaben

 

 
Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

 

 

Geschäftsführer:

 
Familienname Vorname Vertretungsbefugnis

 
Ciplakoglu Erdogan einzelvertretungsberechtigt

 

 

 

 
Sonstige Verpflichtungen

 

 

 
Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 29.08.2008 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 genehmigt und festgestellt. Den Geschäftsführern wurde Entlastung erteilt.
 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 362.756,26 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.699,46 EUR.

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