Master Data

Registry
Register court München HRB 178206
Previous
GEVO Montageservice Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Registered
3/10/2009
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.All other specialised construction activities n.e.c.
Purpose
Montageservice, Trockenbauarbeiten, Bausanierungen, Verkauf und Aufbau von Wintergärten, andere genehmigungsfreie handwerkliche Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Rainer Gerlach
since 6/6/2019
Managing Director
Sabine Schmid
since 3/10/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
52.00%
48.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germering
€13,000
52.00%
Germering
€12,000
48.00%

Financial Report

GEVO Montageservice Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Germering

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 23.790,00 30.091,00
I. Sachanlagen 23.790,00 30.091,00
B. Umlaufvermögen 56.658,75 72.257,95
I. Vorräte 13.100,00 1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.456,56 61.554,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.102,19 9.203,65
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.967,06 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 94.415,81 102.348,95

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 25.377,08
I. gezeichnetes Kapital 3.000,00 3.000,00
II. Gewinnvortrag 22.377,08 8.612,26
III. Jahresfehlbetrag 39.344,14 -13.764,82
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 13.967,06 0,00
B. Rückstellungen 6.821,43 16.399,07
C. Verbindlichkeiten 87.594,38 60.572,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 94.415,81 102.348,95

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der GEVO Montageservice Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung einer angemessenen Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in angemessener Höhe gebildet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Flüssige Mittel wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von € 2.600,00 enthalten.

Außerdem sind in den sonstigen Vermögensgegenständen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 23.373,94 mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr enthalten.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Aufwendungen für Aufbewahrungspflicht und Jahresabschluss incl. der Offenlegung enthalten.

Angabe zu Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von € 87.594,38 enthalten. Alle übrigen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit zwischem einem und fünf Jahren.


  Sonstige Pflichtangaben

Namen des Geschäftsführers

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Sabine Schmid, Bürokauffrau geführt.

Die Geschäftsführerin ist stets einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Germering, den 06.03.2014

 ....................................
 (Sabine Schmid)

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.03.2014 festgestellt.

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