Pellets-Service-AGLiquidated

83730 Fischbachau, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 158093
Registered
7/28/2005
Industry
Manufacture of pallets and other load boards of woodManufacture of prepared feeds for farm animalsManufacture of heat pumps
Purpose
Herstellung, Recycling und Vertrieb von pelletierten Produkten, sowie Vertrieb von Heizanlagen für Pellets.

History

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Financial Report

Pellets-Service-AG

Fischbachau

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.783,00 39.838,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 77.806,29 77.053,49
Summe Sachanlagen 114.589,29 116.891,49
Summe Anlagevermögen 114.589,29 116.891,49
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 2.567,05 2.500,00
Summe Vorräte 2.567,05 2.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.699,11 3.192,81
2. Forderungen gegen Gesellschafter 0 8.764,50
3. sonstige Vermögensgegenstände 34,71 3.769,80
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.733,82 15.727,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.424,21 615,18
Summe Umlaufvermögen 22.725,08 18.842,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.416,17 5.060,17
SUMME 141.730,54 140.793,95

Passiva

31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag -17.167,75 0
III. Jahresfehlbetrag -682,98 -17.167,75
Summe Eigenkapital 32.149,27 32.832,25
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 1.758,00 1.200,00
Summe Rückstellungen 1.758,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 100.000,00 100.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.321,36 2.744,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 457,45 0
4. sonstige Verbindlichkeiten 2.044,46 4.017,62
Summe Verbindlichkeiten 107.823,27 106.761,70
SUMME 141.730,54 140.793,95

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Pellets-Service-AG zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Waren wurden mittels Durchschnittsbewertung bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anteilsbesitz

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HGB:

An keinem Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.699,11 0,00 3.192,81 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 0,00 8.764,50 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 34,71 0,00 3.769,80 0,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 3.195,00 (Vorjahr: 3.839,00) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 100.000,00 0,00 100.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.321,36 5.321,36 0,00
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter 457,45 457,45 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 2.044,46 2.044,46 0,00
Vorjahr - davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 100.000,00 0,00 100.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.744,08 2.744,08 0,00
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 4.017,62 4.017,62 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich ein Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Marinus Gasteiger.

Der Vorschlag zur Verwendung des Jahresfehlbetrages lautet wie folgt:

Verlustvortrag zum 01.01.2006 -17.167,75
Jahresfehlbetrag 2006 - 682,98
Verlustvortrag auf neue Rechnung -17.850,73

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Fischbachau, den 25. März 2008

Marinus Gasteiger, Vorstand

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