springgarden GmbHLiquidated

66121 Saarbrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 17880
Previous
springgarden Mode-GmbH
Registered
6/26/2009
Industry
Wholesale of textilesActivities of agents involved in the sale of clothing accessoriesActivities of agents involved in the sale of other textiles
Purpose
Der Handel mit und der Vertrieb von Textilien und Bekleidung aller Art, der Handel mit Containern und Fahrzeugen, einschließlich deren Vermietung, die Vermittlung und die Vermarktung von Marken und Dienstleistungen rund um Marken, Markenrechte und Markenschutz, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Werner Konz
since 10/1/2014
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

springgarden GmbH i.L.

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
1.10.2014
EUR
A. Umlaufvermögen 332.678,57 335.820,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.653,60 8.436,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 326.024,97 327.384,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 332.678,57 335.820,86

Passiva

31.12.2014
EUR
1.10.2014
EUR
A. Eigenkapital 330.655,44 332.796,36
I. gezeichnetes Kapital 350.000,00 350.000,00
II. Verlustvortrag 17.203,64 17.203,64
III. Jahresfehlbetrag 2.140,92 0,00
B. Rückstellungen 1.500,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 523,13 3.024,50
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 523,13 3.024,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 332.678,57 335.820,86

Anhang




Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschuss der springgarden GmbH i.L. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang anzuwenden. Eine Anpassung auf die Vorjahresvergleichszahlen gem. Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB musste nicht erfolgen.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, habe ich die Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft nimmt als kleine Kapitalgesellschaft die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a (latente Steuerabgrenzung) und 288 (Erleichterungen beim Anhang) HGB in Anspruch.


Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Anlagevermögen
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Umlaufvermögen
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand wird mit dem Nominalwert angesetzt. Der Bankbestand wird mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten erfolgen nach vertretbaren Grundsätzen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Im vorliegenden Jahresabschluss sind keine Pensionsrückstellungen, sonstige Rückstellungen oder Rückstellungen für ähnliche Verpflichtungen enthalten und es wurden auch keine Rückstellungen unterlassen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bewertungseinheiten
Im vorliegenden Jahresabschluss sind keine Bewertungseinheiten nach § 254 HGB gebildet worden.

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten liegen keine weiteren Haftungsverhältnisse vor. Das Risiko einer Inanspruchnahme ist als gering zu bewerten (§ 285 Nr. 27 HGB).

Angaben zur Bilanz

Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung (Fremdwährungsposten) lautenden Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Abschreibungen auf den entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwert liegen nicht vor, da nicht vorhanden bzw. erworben.

Sonstige Vermögensgegenstände
Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Steuern von Einkommen und Ertrag
Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 01.06.2015 festgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf Euro 2.140,92.

Der Verlustvortrag beläuft sich auf Euro 17.203,64 diese ist in dem Jahresabschluss für den Zeitraum 01.01.-30.09.2014 ausgewiesen. Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages über Euro 17.203,64 ergibt sich ein Betrag von Euro 19.344,56, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werde Euro -19.344,56 vorgetragen.

Die Gesellschaft befindet sich im Liquidationsverfahren.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 01.06.2015 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Werner Konz geführt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Forderung/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter  Euro 0,00
Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind. Im Laufe des Geschäftsjahres führte das Unternehmen keine Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen durch.

Sonstiges
Zum Bilanzstichtag hat die Gesellschaft keinerlei Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ferner liegen keinerlei Anteile an in- oder ausländischem Investmentvermögen gem. §§ 1 und 2 Abs. 9 InvG vor. Eine Konzernzugehörigkeit der Gesellschaft liegt ebenfalls nicht vor.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Saarbrücken,den 01.06.2015
Werner Konz
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Der Jahresabschluss im Liquidationsverfahren wurde von dem Liquidator Herrn Werner Konz am 01.06.2015 unterschrieben.


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.06.2015 festgestellt.

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