Schmidt Consulting GmbHLiquidated

70192 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 763352
Registered
2/21/2001
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Erbringung von Managementleistungen für andere Unternehmen sowie Beratung anderer Unternehmen, insbesondere bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen sowie bei Entscheidungen über den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen, bei Unternehmensfinanzierungen, bei Maßnahmen der Reorganisation, bei Personalentscheidungen, sowie beim Zugang zu den Kapitalmärkten und sonstigen Finanzfragen.

History

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Financial Report

Schmidt Consulting GmbH

Inning am Ammersee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 744.697,15 764.700,15
I. Sachanlagen 744.697,15 764.700,15
B. Umlaufvermögen 64.875,91 66.375,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 129,21 697,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 64.746,70 65.677,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 79,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 809.573,06 831.154,95

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 799.749,84 819.146,10
I. gezeichnetes Kapital 1.000.000,00 1.000.000,00
II. Verlustvortrag 180.853,90 158.206,46
III. Jahresfehlbetrag 19.396,26 22.647,44
B. Rückstellungen 5.000,00 8.500,00
C. Verbindlichkeiten 4.823,22 3.508,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 809.573,06 831.154,95

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches, GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 274 a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.


Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der
Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungs-dauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

en wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Beim Gebäude wurde die steuerrechtliche Abschreibung nach Artikel 67 Absatz 4 EGHGB beibehalten.Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden aus Vereinfachungsgründen als Sammelposten erfasst und auf fünf Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen
Zum Abschlussstichtag bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 4.823,22 mit einer Restlaufzeit kleiner einem Jahr.

Zum Abschlussstichtag bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 2.569,00 gegenüber Gesellschaftern.

Sonstige Angaben

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Schmidt Werner Geschäftsführer einzelvertretungsbefugt,
von den
Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG bestanden zum Abschlussstichtag wie folgt:

Art Betrag davon im GJ zurückgezahlt Zinssatz
EUR EUR
Verrechnungskonto 2.569,00 0 6 %

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 14.06.2013 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

W. Schmidt




Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.6.2013.

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