Daum GmbH

Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 40430
Registered
3/14/1984
Industry
Agents involved in the sale of furnitureRetail sale of furnitureManufacture of office furniture
Purpose
Verkauf und die Aufarbeitung von Polstermöbel sowie jede Maßnahme, die zur Erhaltung und Erweiterung des Gesellschaftszweckes dienlich ist.

History

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Management

NameRole
Inge Daum
since 10/31/2006
Managing Director
Ulrich Otto Daum
since 10/31/2006
Managing Director

Financial Report

Daum GmbH

Lindenfels

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

Aktiva

  30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Anlagevermögen 8.355,32 12.569,32
I. Sachanlagen 8.227,50 12.441,50
II. Finanzanlagen 127,82 127,82
B. Umlaufvermögen 260.920,51 248.655,91
I. Vorräte 35.940,00 36.628,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 224.633,28 211.904,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 347,23 123,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 269.275,83 261.225,23

Passiva

   
  30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Eigenkapital 58.445,66 67.596,23
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 32.881,07 42.031,64
B. Rückstellungen 8.644,00 8.668,00
C. Verbindlichkeiten 202.186,17 184.961,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 269.275,83 261.225,23

Anhang

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Allgemeine Angaben

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden hinsichtlich der Bewertung und des Ausweises die Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes und die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten. Die Änderungen aufgrund BilMoG wurden berücksichtigt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgte teilweise nach der linearen und teilweise nach der degressiven Methode.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten, bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vermindert um Abschreibungen auf den ihnen am Bilanzstichtag beizulegenden Wert, bewertet.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips nach § 253 Abs. 4 Satz 1 und 2 HGB bewertet.

Unfertige Leistungen wurden mit den Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips nach § 253 Abs. 4 Satz 1 und 2 HGB bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet, wobei Risiken im Forderungsbestand angemessen berücksichtigt wurden.

Passivposten

Die Rückstellungen wurden nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme durch die Gesellschaft bemessen.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungs- oder Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden in Höhe von 5.246,90.

Forderungen gegen Gesellschafter waren in Höhe von € 215.318,49 vorhanden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betrugen € 122.597,88.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beliefen sich auf € 79.588,29.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Die Geschäftsführung übt Herr Ulrich Daum aus.

Die Gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 S.1 HGB Gebrauch.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2011 festgestellt.

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