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Register court Schwerin HRB 10864
Previous
TF Bauregie Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Registered
5/24/2011
Industry
Engineering activities for structural designConsulting architectural activities in building constructionConsulting architectural activities in town, city and regional planning
Purpose
Die Planung und die Ausführung von Baudienstleistungen aller Art.

History

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Management

NameRole
Hans-Heinrich Teyfel
since 5/24/2011
Managing Director
Marco Frenz
since 5/24/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Upahl OT Meierstorf
€12,500
50.00%
Groß Schenkenberg
€12,500
50.00%

Financial Report

TF Bauregie Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 377,00 439,00
I. Sachanlagen 377,00 439,00
B. Umlaufvermögen 58.521,75 38.512,63
I. Vorräte 842,60 1.245,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.758,17 29.563,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.920,98 7.703,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva 58.898,75 38.951,63

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 3.835,02 2.948,69
I. gezeichnetes Kapital 500,00 500,00
II. Gewinnrücklagen 833,75 612,17
III. Gewinnvortrag 1.836,52 1.012,31
IV. Bilanzgewinn 664,75 824,21
B. Rückstellungen 9.293,99 5.866,88
C. Verbindlichkeiten 45.769,74 30.136,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 58.898,75 38.951,63

Anhang

zum 31. Dezember 2014


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der TF Bauregie UG ( haftungsbeschränkt ), Schwerin, für das Geschäftsjahr 2014 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2013 wurden unverändert übernommen.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen  Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Es wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses freiwillig die Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt.

Im Anhang wird teilweise von den Erleichterungen gem. § 288 HGB Gebrauch gemacht.

 
2. Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden - gegenüber dem Vorjahr unveränderten - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden entsprechend der Generalnorm für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gem. § 264 Abs. 2 HGB bewertet. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gem.
§ 252 Abs. 1 HGB wurden beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen - angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen. Von der Bewertungsvereinfachung für geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410,00 Euro wurde Gebrauch gemacht.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Höhe der Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

Das Vorratsvermögen wird mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Soweit die Fälligkeit nach mehr als einem Jahr eintritt, wird eine Abzinsung mit einem fristadäquaten Zinssatz vorgenommen. Erkennbare Risiken in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden durch Einzelwertberichtigungen sowie durch eine angemessene Pauschal­wert­be­rich­tigung berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalbeträgen angesetzt.

Die Bildung der gesetzlichen Rücklage von einem Viertel des Jahresüberschusses wurde vorgenommen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach ver­nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetra­ges angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbetrag angesetzt.
 

3. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt 45.814,64 Euro (Vorjahr: 30.136,06 Euro). Die Gesellschaft hat keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 5.000,00 Euro (Vorjahr: 5.000,00 Euro) enthalten.
 

4. Sonstige Angaben

Nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen, Eventualverbindlichkeiten und sonstige Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2014 Herr Marco Frenz, Kaufmann, und Hans- Heinrich Teyfel, Kaufmann, Schwerin.

 
5. Ergebnisverwendung

Von dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von 886,33 Euro werden 221,58 Euro in die gesetzliche Rücklage eingestellt und 664,75 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

    

     Schwerin, 05.02.2016
  

gez. Marco Frenz, Hans- Heinrích Teyfel
 
 
Geschäftsführer
 
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.02.2016 festgestellt.

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