Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 580527
Registered
4/3/1990
Industry
Development of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Häusern, Industrie- und Gewerbebauten, die Renovierung und Erstellung von Gebäuden und Wohnanlagen sowie allen weiteren mit dem Baufach zusammenhängenden Geschäfte bis zur schlüsselfertigen Einrichtung. Die Gesellschaft kann in ihrem Geschäftsbereich für eigene und fremde Rechnung tätig werden. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen für verbundene Unternehmen erbringen, sowie ihr gehörenden Grundbesitz und anderes Anlagevermögen verwalten, nutzen und verwerten. Die Firma ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen, deren Geschäfte zu führen und Zweigniederlassungen zu errichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

74613 Öhringen
DEM 300,000
60.00%
74613 Öhringen
DEM 200,000
40.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DS Wohnbau GmbH

Öhringen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.174.411,93 1.194.472,93
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.935,00 7.421,00
II. Sachanlagen 1.170.476,93 1.187.051,93
B. Umlaufvermögen 35.381.637,03 42.929.065,33
I. Vorräte 23.908.630,15 29.672.444,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.163.902,54 7.653.017,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.252.712,90 3.039.250,12
davon gegen Gesellschafter   1.249,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.309.104,34 5.603.602,88
Aktiva 36.556.048,96 44.123.538,26

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 18.537.905,48 16.526.350,50
I. Gezeichnetes Kapital 255.645,94 255.645,94
II. Gewinnvortrag 16.270.704,56 14.622.815,68
III. Jahresüberschuss 2.011.554,98 1.647.888,88
B. Rückstellungen 14.265.482,50 14.524.635,75
C. Verbindlichkeiten 3.752.660,98 13.072.552,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.745.675,26 13.065.566,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.985,72 6.985,72
davon gegenüber Gesellschaftern 383.358,93 374.743,29
Summe Passiva 36.556.048,96 44.123.538,26

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Öhringen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter Nr. HRB 580527
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien - Umsetzungsgesetz (BilRUG).
Der Abschluss umfasst die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.In der Bilanz sind die Posten im Sinne des § 42 Absatz 3 GmbHG nicht gesondert ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, die im Posten sonstige Vermögensgegenstände, Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten enthalten sind.

Bewertungsmethoden

Die Eröffnungswerte des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.
Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorratsgrundstücke, ausgewiesen als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, und die fertigen Erzeugnisse sind zu Anschaffungskosten aktiviert.Unfertige Leistungen (in Ausführung befindliche Bauaufträge) wurden mit Materialanschaffungskosten angesetzt.Geleistete Anzahlungen wurden nach Baufortschritt gezahlt und sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände entstanden rechtlich vor dem Abschlussstichtag.
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

AnlagevermögenIn einem Anlagespiegel, welcher nicht offen zu legen ist, ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben bis auf folgende Ausnahmen eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Darlehen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 5.583 enthalten (Vorjahr: TEUR 5.324).Rückstellungen
Bei der Bilanzerstellung sind die Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
ErgebnisverwendungAngaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.
Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288 Abs. 2 HGB unterlassen.
Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Geschäftsführung
Die Geschäftsführung der Gesellschaft oblag im Geschäftsjahr Frau Manuela Hilkert.
Angaben gem. § 42 III GmbHG Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von TEUR 358 (Vorjahr TEUR 366).

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Hilkert


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.03.2025 festgestellt.

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