Master Data

Registry
Register court München HRB 226897
Previous
trnd International GmbH
Registered
7/8/2016
Industry
Media representationComputer consultancy activitiesAdvertising agencies
Purpose
Entwicklung und Vermarktung von Marketingleistungen für Unternehmen und Marken (vor allem im Bereich des Mundpropaganda Marketings), sowie Agenturleistung im Bereich der neuen und klassischen Medien, Entwicklung und Vertrieb von Soft- und Hardware, sowie Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Zoltán Karoly Palotai
since 4/28/2026
Procura
Sören Buske
since 2/17/2025
Procura
Oliver Reinke
since 2/3/2025
Managing Director
Karsten Hoffmann
since 3/26/2020
Managing Director
Stefan Schumacher
since 3/26/2018
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
RM Hamburg Holding GmbH
Germany
€62,412
100.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

trnd International GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Amtsgericht München, HRB 226897

BILANZ zum 31.12.2016

AKTIVA

Geschäftsjahr 2016 Geschäftsjahr 2015
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 2.822.171,22 2.460.604,74
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 515.404,06 613.023,77
II. Sachanlagen 318.819,54 374.642,35
III. Finanzanlagen 1.987.947,62 1.472.938,62
B. UMLAUFVERMÖGEN 4.936.038,25 3.382.306,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.789.546,68 3.346.235,99
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 47.030,00 (Vorjahr: EUR 47.000,00)    
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 146.491,57 36.070,53
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 15.705,64 16.202,28
  7.773.915,11 5.859.113,54

PASSIVA

   
  Geschäftsjahr 2016 Geschäftsjahr 2015
  EUR EUR
A. EIGENKAPITAL 1.642.559,39 2.945.338,56
I. Gezeichnetes Kapital 62.412,00 62.412,00
II. Kapitalrücklage 3.987.813,84 3.987.813,84
III. Gewinnrücklagen 30.000,00 30.000,00
IV. Bilanzverlust -2.437.666,45 -1.134.887,28
B. RÜCKSTELLUNGEN 422.933,21 296.866,46
C. VERBINDLICHKEITEN 5.708.422,51 2.616.908,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.882.732,10 (Vorjahr: EUR 946.920,13)    
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 125.690,29 (Vorjahr: EUR 1.704.398,46)    
  7.773.915,11 5.859.113,54

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Herstellungskosten in der Entwicklungsphase (im Wesentlichen Personalaufwand) angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen erfolgen überwiegend linear. Die Abschreibungssätze richten sich nach der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten EUR 410,00 nicht übersteigen und für den Jahresabschluss von untergeordneter Bedeutung sind, werden im Jahr ihres Zugangs voll abgeschrieben, und soweit die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten EUR 150,00 übersteigen, im folgenden Jahr fiktiv als Abgang gezeigt.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten oder bei dauerhafter Wertminderung zum niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag bewertet. Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken werden durch individuelle Einzelwertberichtigungen berücksichtigt; darüber hinaus werden Pauschalwertberichtigungen wegen des allgemeinen Kreditrisikos gebildet.

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

Bereits geleistete Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, werden im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Das Eigenkapital wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit ihrem Erfüllungsbetrag bzw. für langfristige Verbindlichkeiten, die einen Zinsanteil enthalten, mit dem Barwert. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, soweit sie nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit sind und deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Für alle übrigen Forderungen, soweit sie nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit sind, erfolgt die Währungsumrechnung mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. mit dem niedrigeren Kurs am Abschlussstichtag und für die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. dem höheren Kurs am Abschlussstichtag. Als Umrechnungskurs wird jeweils der Devisenkassamittelkurs herangezogen.

III. Angaben zur Bilanz

Eigenkapital

Angabe gemäß § 268 Abs. 1 HGB

Der Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR
Verlustvortrag/ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr -1.134.887,28 429.256,03
Jahresfehlbetrag -1.302.779,47 -1.564.143,31
Bilanzverlust -2.437.666,45 -1.134.887,28

Der Gesamtbetrag der Beträge im Sinne von § 268 Abs. 8 HGB ("Ausschüttungssperre") beträgt EUR 489.676,95 aus der Aktivierung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

IV. Sonstige Angaben

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 waren durchschnittlich 38,5 Mitarbeiter bei der Gesellschaft beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat Verpflichtungen aus langfristigen Miet- und Leasingverträgen, die zum 31. Dezember 2016 in Höhe von insgesamt TEUR 973 bestanden.

Davon betrugen die Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 16.

Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses

Die trnd International GmbH, München, ist über die Gruner + Jahr GmbH & Co KG, Hamburg, mit der Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh, verbunden. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den von der Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh, aufzustellenden Konzernabschluss einbezogen. Die Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh, stellt den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen auf. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger offengelegt.

 

München, den 22. Februar 2017

gez. Günter Lichtner

gez. Torsten Wohlrab

Datum der Feststellung: 18. Mai 2017

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