V. Merkel Bau GmbHLiquidated

91056 Erlangen, DEU

Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 9256
Registered
2/20/2003
Industry
Construction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Other specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.Specialised construction activities in civil engineering
Purpose
Durchführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Erstellen von Gebäuden und Außenanlagen, insbesondere von Gewerbebauten und Stahlhallen, Bau- und Betonsanierung und Übernahme der Bauleitung.

History

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Management

NameRole
Volkmar Merkel
since 10/6/2021
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

V. Merkel Bau GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.869,50 14.061,50
I. Sachanlagen 7.869,50 14.061,50
B. Umlaufvermögen 654.293,68 3.013.398,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 84.331,09 2.202.026,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 569.962,59 811.372,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.118,00 1.075,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 663.281,18 3.028.535,24

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 376.149,01 467.812,82
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 351.149,01 442.812,82
B. Rückstellungen 233.560,00 244.178,00
C. Verbindlichkeiten 53.572,17 2.316.544,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 663.281,18 3.028.535,24

Anhang


Allgemeine Angaben

Dieser Anhang beschränkt sich auf die gesetzlichen Mindestangaben für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB, die vereinzelt um freiwillige Angaben ergänzt werden.

Die aufgrund BilMoG geänderten Bilanzierungsvorschriften waren erstmals ein­schlägig. Hieraus ergeben sich keine Veränderungen im Bilanzausweis und Bilanzansatz.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften relevanten Vorschriften des HGB (§§ 252 - 256a und §§ 269 - 274a HGB), der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie einschlägiger Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt; soweit nach steuerlichen Bestimmungen bilanziert und bewertet wurde, entsprechen die steuerlichen Wertansätze den handelsrechtlichen Bestimmungen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten. Änderungen aufgrund der neuen handelsrechtlichen Bestimmungen haben sich nicht ergeben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf abnutzbare Anlagegegenstände werden entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen oder degressiven Methode mit planmäßigem Übergang auf die lineare Methode vorgenommen. Die Nutzungsdauern liegen überwiegend zwischen ein und sieben Jahren.

Zugänge werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter i.S.d. § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG wurden entweder in einen über fünf Jahre gewinnmin­dernd aufzulösenden Sammelposten eingestellt oder im Zugangsjahr sofort abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen sind nicht zu berücksichtigen.

Liquide Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital und der Bilanzgewinn sind zum Nennwert ausgewiesen.

Die Rückstellungen für Steuern und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und so bemessen, dass sie allen er­kennbaren Risiken Rechnung tragen. Rückstellungen für Gewährleistungsverpflich­tungen wurden dabei mit Erfahrungswerten gestaffelt von 0,05 % bis 0,25 % der garantiebehafteten Jahresumsätze der letzten fünf Geschäftsjahre geschätzt. Alle übrigen Rückstellungen sind kurzfristig zu erfüllen und wurden auf Basis von Einzelkosten zum Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Erhaltene Anzahlungen werden netto ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.

Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr betrug 442.812,82 Euro.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind weder durch Pfandrechte, noch durch ähnliche Sicherheiten der Gesellschaft gesichert.

Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer ist bestellt:

Volkmar Merkel, Dipl.-Ingenieur (FH), Erlangen

Erlangen, im Juni 2011

Die Geschäftsführung

Nachträgliche Angabe

Der Jahresabschluss wurde am 30. Juni 2011 festgestellt.

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