Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 105266
Registered
10/6/2008
Industry
Wholesale of paint and varnishWholesale of chemical productsWholesale of machine tools
Purpose
Der genehmigungsfreie Handel mit technischen Produkten aller Art sowie technische Beratung und Handel.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Wolfgang Hagen
since 2/4/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

53343 Wachtberg, Ahrweilerstraße 37
€12,500
50.00%
66386 St. Ingbert, Ahrstraße 5
€7,500
30.00%

Financial Report

BH Wachtberg GmbH

Wachtberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.204,00 4.059,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.341,00 0,00
II. Sachanlagen 5.863,00 4.059,00
B. Umlaufvermögen 156.721,75 74.333,47
I. Vorräte 50.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 85.216,03 59.223,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.000,00 21.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.505,72 15.109,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.702,34 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 64.562,62 192.726,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 247.190,71 271.119,45

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 217.726,98 168.910,45
III. Jahresüberschuss 128.164,36 -48.816,53
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 64.562,62 192.726,98
B. Rückstellungen 0,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 247.190,71 267.619,45
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.000,45 39.012,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 247.190,71 271.119,45

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

     
Grundlagen der Rechnungslegung     

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.     
     
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.     

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.           
Grundlagen zur Bilanzierung und Bewertung          
Posten der Bilanz, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.          
Die Wertansätze in der Bilanz zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.     

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.     

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.           
Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.          

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 € wurden sofort abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 € bis 1000,00 € wurden als Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2 a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.     
     
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.     
     
Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.     
     
Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen.     
   
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.     
     
Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Scheck sind zum Nennwert angesetzt.     
           
Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung haben die Gesellschafter eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung abgegeben.          

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.     
           
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss     
     
Rückstellungen     
     
Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuerberatungskosten.           
Haftungsverhältnisse     
     
Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.           
Sonstige finanzielle Verpflichtungen     
     
Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen Verpflichtungen.          
Geschäftsführung     
     
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Wolfgang Hagen und Herrn Eberhard Koch.           
Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.     
           
Sankt Augustin, 30.11.2012     
           
gez. Geschäftsführer   

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2012 festgestellt.

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