Master Data

Registry
Register court München HRB 53136
Registered
6/8/1977
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Fortführung des bisher von der handelsregisterlich eingetragenen Einzelfirma "Albert Schnell Deisenhofen" betriebenen Unternehmens in Deisenhofen, somit also Handel mit neuen und gebrauchten Kraftfahrzeugen in fremdem und eigenem Namen, Kraftfahrzeugzubehör und Ersatzteilen, sowie Instandsetzung, Vornahme aller Kundendienstarbeiten, Handel mit Kraft- und Schmierstoffen und Bereifung, einschl. Errrichtung und Vermietung von Garagen, Betrieb von Fahrschulen und Tankstellen, Autovermietung. Leasing und alle möglichen Abwandlungen des Leasing-Geschäftes sowie alle mit vorstehender Tätigkeit im Zusammenhang stehenden und verwandten Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Albert Schnell
since 1/24/2013
Managing Director
Albert Schnell
since 11/15/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Albert Schnell jun.
82041 Deisenhofen, Pestalozzistraße 31
€52,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Albert Schnell GmbH

Deisenhofen, Gemeinde Oberhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

BILANZ

AKTIVA

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

220.039,00

216.024,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,0

1,0

II. Sachanlagen

220.038,00

216.023.00

B. Umlaufvermögen

2.146.925,14

1.942.866,19

I. Vorräte

68.216,60

136.765,25

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

441.707,41

1.385.795,94

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.637.001,13

420.305,00

Summe Aktiva

2.366.964,14

2.158.890,19



PASSIVA

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

2.105.644,64

1.878.135,90

I. Gezeichnetes Kapital

52.000,00

52.000,00

II. Gewinnvortrag

1.826.135,90

1.641.766,81

III. Jahresüberschuss

227.508,74

184.369,09

B. Rückstellungen

237.312,39

248.477,00

C. Verbindlichkeiten

24.007,11

32.277,29

Summe Passiva

2.366.964,14

2.158.890,19

ANHANG

I. Bilanzierungsgrundsätze

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 des HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, wurden grundsätzlich im Anhang gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach den Bestimmungen der §§ 252 bis 256a HGB vorgenommen.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei immateriellen Vermögensgegenständen werden die Abschreibungen linear ermittelt. Bei den Sachanlagen erfolgen die Abschreibungen nach der linearen und degressiven Methode.

Im Berichtsjahr zugegangene Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 250,00 ohne Umsatzsteuer werden sofort als Betriebsausgaben verrechnet sowie Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über EUR 250,00 bis EUR 800,00 ohne Umsatzsteuer sofort voll abgeschrieben.

Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes werden die Miet- und Vorführfahrzeuge trotz überwiegend kurzer Verweildauer im Vermögen der Gesellschaft im Anlagevermögen ausgewiesen und über eine Nutzungsdauer von sechs Jahren abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert aktiviert.

Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Kundenforderungen werden wegen des Ausfallwagnisses, des Zinsverlustes, des Skontoabzuges und der Kosten der Beitreibung der Außenstände pauschal wertberichtigt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Dabei werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem von der Bundesbank ermittelten maßgebenden Zinssatz abgezinst. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2024

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens gemäß § 284 Abs. 3 HGB ist ausgehend von den historischen Anschaffungskosten dargestellt.

2. Pensionsrückstellungen

Die Bewertung der Pensionsrückstellung erfolgt nach der PUC-Methode auf der Grundlage eines Rechnungszinssatzes von 1,9 v.H. und der Sterbetafeln von Klaus Heubeck.

Bei der Festlegung des Rechnungszinssatzes wurde gemäß der Vereinfachungsregelung des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB eine pauschale Laufzeit von 15 Jahren angenommen.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 10 Geschäftsjahren und dem Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 7 Geschäftsjahren ermittelt sich wie folgt:

31.12.2024

31.12.2023

EUR

EUR

Rückstellung bei Durchschnittszinssatz aus 10 Jahren

201.983,00

213.307,00

Rückstellung bei Durchschnittszinssatz aus 7 Jahren

200.994,00

214.572,00

Differenz

989,00

1.265,00

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2024

Vorjahr

EUR

EUR

Gewährleistung und Kulanz

3.600,00

3.700,00

Urlaubsansprüche

3.500,00

6.500,00

Rechts- und Beratungskosten

8.300,00

8.000,00

Berufsgenossenschaftbeitrag

180,00

170,00

Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

12.000,00

16.800,00

27.580,00

35.170,00

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

bis zu 1 Jahr

über 1 Jahr

davon über 5 Jahre

Sicherheiten

EUR

EUR

EUR

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

12.892,75

(Vorjahr)

(19.931,62)

2. Sonstige Verbindlichkeiten

11.114,36

(Vorjahr)

(12.345,67)

- davon aus Steuern: EUR 10.151,81

(Vorjahr EUR 4.558,31)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

EUR 962,55 (Vorjahr EUR 927,68)

24.007,11

(Vorjahr)

(32.277,29)

IV. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Abschlussstichtag keine.

2. Angaben zu Geschäftsführungsorganen

Im Berichtsjahr waren zu Geschäftsführern bestellt:

Herr Albert Schnell, Kfz-Meister

Herr Albert Schnell jun., Diplom-Wirtschaftsingenieur

3. Anzahl der Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres 2024 waren im Durchschnitt 10 Arbeitnehmer beschäftigt.

4. Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresüberschuss 2024 wird laut Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Deisenhofen, 20.02.2025

Albert Schnell, Geschäftsführer

Albert Schnell jun., Geschäftsführer

 

Deisenhofen, den 20. Februar 2025

Albert Schnell jun., Albert Schnell

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. Februar 2025

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