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Register court Stendal HRB 113181
Previous
KONTRAST DRUCK & WERBETECHNIK GmbH
Registered
3/13/2002
Industry
Media representationManufacture of plastic packing goodsPre-press and pre-media services
Purpose
die Vermittlung und Beschaffung sowie Herstellung von Druckerzeugnissen und Werbeträgern aller Art.

History

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Management

NameRole
Kai Czauderna
since 7/25/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kleeweg 3, 39128 Magdeburg
€25,200
100.00%

Financial Report

KONTRAST DRUCK & WERBETECHNIK GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 13.773,00 13.922,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 633,00 241,00
II. Sachanlagen 13.140,00 13.681,00
B. Umlaufvermögen 33.128,56 42.869,96
I. Vorräte 10.853,42 7.986,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.966,32 17.431,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.490,75 13.736,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.308,82 17.452,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.336,19 1.838,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 48.237,75 58.630,36

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 8.251,88 12.823,09
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Bilanzverlust 16.948,12 12.376,91
B. Rückstellungen 1.500,00 1.600,00
C. Verbindlichkeiten 38.485,87 44.207,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.544,15 5.670,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 48.237,75 58.630,36

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kontrast Druck u. Werbetechnik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Aktivierte Aufwendungen für die Währungsumstellung auf den Euro

Folgende Aufwendungen wurden für die Währungsumstellung auf den Euro aktiviert:

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 11.490,75 (Vorjahr: Euro 13.736,64).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 4.544,15 (Vorjahr: Euro 5.670,25).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 27.903,34 (Vorjahr: Euro 30.000,00).

Bewertungseinheiten

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 21.09.2011 festgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Ingo Koch
 
 
Geschäftsführer:
Kai Czauderna
 
 


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Magdeburg, am 21.09.2011
gez. Ingo Koch und Kai Czauderna

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2011 festgestellt.

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