AIR-Leben Intensivpflege GmbH

An der Hasler Zell 5, 93128 Regenstauf, DEU

Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 19366
Registered
11/27/2020
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
Betreiben eines ambulanten Intensivpflegedienstes

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sandra Thate
since 2/6/2025
Procura
Managing Director
Heike Dr. Kemeter
since 6/8/2022
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Dr. Heike KemeterAIR-Leben Holding GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

AIR-Leben Intensivpflege GmbH

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 57.698,00 31.846,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.601,00 5.123,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.601,00 5.123,00
II. Sachanlagen 54.097,00 25.723,00
1. Technische Anlagen 3.047,00 3.985,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 26.067,00 15.122,00
3. Fahrzeuge 24.983,00 6.616,00
III. Finanzanlagen 1.000,00 1.000,00
1. Beteiligungen 1.000,00 1.000,00
B. Umlaufvermögen 1.890.590,42 1.854.349,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.629.964,04 1.193.462,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 390.627,12 381.082,76
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 176.566,51 150.819,24
3. sonstige Vermögensgegenstände 1.062.770,41 661.560,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 69.625,24  
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 260.626,38 660.886,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42.910,56 38.581,93
Aktiva 1.991.198,98 1.924.777,76

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.602.196,43 1.544.014,90
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 26.008,82 26.008,82
III. Gewinnvortrag 1.493.006,08  
IV. Jahresüberschuss 58.181,53  
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   1.493.006,08
davon Gewinn-/Verlustvortrag   1.009.629,51
B. Rückstellungen 127.105,27 134.678,06
1. Steuerrückstellungen 68.066,27 75.639,06
2. sonstige Rückstellungen 59.039,00 59.039,00
C. Verbindlichkeiten 261.897,28 246.084,80
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.859,72 9.307,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.859,72 9.307,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 81.091,12 94.353,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 81.091,12 94.353,83
3. sonstige Verbindlichkeiten 171.946,44 142.423,50
davon aus Steuern 30.699,76 27.713,19
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 3.979,40 1.591,86
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 171.946,44 142.423,50
Summe Passiva 1.991.198,98 1.924.777,76

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 453.424,86 429.311,42
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung   91.689,06
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 2.649.682,52 2.594.886,87
4. sonstige betriebliche Erträge 81.711,41 179.745,50
5. Materialaufwand 263.640,79 300.380,63
a) Lebensmittel 1.041,70 1.306,41
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 26.934,24 23.523,55
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 235.664,85 275.550,67
6. Personalaufwand 2.663.914,87 2.217.543,14
a) Löhne und Gehälter 2.199.140,74 1.854.447,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 464.774,13 363.095,75
davon Aufwendungen für Altersversorgung 2.908,20 2.818,20
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 51.824,79 111.620,06
8. Mieten, Pacht, Leasing 103.742,93 140.946,53
9. Abschreibungen 21.844,23 18.379,40
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 21.844,23 18.379,40
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 11.622,44 11.636,46
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.389,08 17.016,00
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.473,60 5.668,05
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen 2.213,89 243,68
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 131,73 402,11
14. Jahresüberschuss 58.181,53 483.376,57
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr   1.009.629,51
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   1.493.006,08

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: AIR-Leben Intensivpflege GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Regensburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Regensburg
Register-Nr.: HRB 19366

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, existieren nicht.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 58.269 EUR sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen beweglicher Wirtschaftsgüter.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 64.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Gesellschafter

Die Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftende Gesellschafter betragen 150.819,24 EUR.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Sinzing, 28.07.2025

gez. Dr. Heike Kemeter

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.07.2025 festgestellt.

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