Sali GmbHLiquidated

81369 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 160519
Previous
Petite Fleur GmbHCSG GmbH
Registered
1/10/2006
Industry
General cleaning of buildingsProvision of domestic personal service activitiesLogistics service activities
Purpose
Durchführung von Kleintransporten bis 3,5 Tonnen, Gebäudeservice einschließlich Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste, soweit hierfür keine Genehmigungen erforderlich sind, Durchführung von Renovierungsarbeiten und Entrümpelung ohne Statik.

History

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Management

NameRole
Sali Sali
since 11/20/2012
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

81369 München, Plinganserstraße 11
€40,000
100.00%

Financial Report

CSG GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 43.343,00 52.760,00
I. Sachanlagen 43.343,00 52.760,00
B. Umlaufvermögen 17.828,09 14.265,05
I. Vorräte 4.200,00 2.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 950,21 1.271,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.677,88 10.193,31
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 54.200,38 42.849,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 115.371,47 109.874,78

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Verlustvortrag 82.849,73 70.753,46
III. Jahresfehlbetrag 11.350,65 12.096,27
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 54.200,38 42.849,73
B. Rückstellungen 1.500,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 113.871,47 109.874,78
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 113.871,47 109.874,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 115.371,47 109.874,78

Anhang


Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss der Firma CSG GmbH für das Ge­schäftsjahr 2008 wurde nach den Bestimmungen des HGB gegliedert.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren­zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet, sofern dies nicht im Einzelfall besonders vermerkt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgren­zungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bewertung
Die Bewertungsmethoden sind den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften entsprechend angewandt worden. Hierbei wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausge­gan­gen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögens- und Schuldposten sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Sie tragen allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beur­teilung Rechnung.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Bei Vermögensgegenständen, deren Nut­zung zeitlich begrenzt ist, wurden die Abschreibungen wie in der Vergangenheit planmäßig nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Werte ermittelt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 150,00 werden sofort abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über € 150,00 bis € 1.000,00  werden in einem Sammelposten zusammengefasst. Der Sammelposten wird jährlich mit je einem Fünftel aufgelöst.

In Vorjahren gebildete Abschreibungen wurden bei allen Vermögensgegenständen dem Grunde und der Höhe nach entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen beibehalten.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Soweit niedrigere Wiederbeschaffungskosten vorlagen, wurden diese angesetzt.

Die Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen werden mit Material- und Lohneinzelkosten sowie leistungsabhängigen Material- und Fertigungsgemeinkosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital sind nicht einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

Der Wertansatz der Schuld- und Aufwandsrückstellungen berücksichtigt Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer, Herr Alaaddin Gectan, geführt.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführer und Gesellschafter

Zum 31.12.2008 bestanden folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter:

Verbindlichkeiten aus Darlehen Onur Beki Sandi  € 89.353,10

02.12.2009

Alaaddin Gectan

  

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