DETA Waschstraßen GmbHLiquidated

45475 Mülheim an der Ruhr, DEU

Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 15731
Registered
12/17/2003
Industry
Operation of road infrastructureCar wash facilitiesOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stations
Purpose
Der Betrieb von Autowaschstraßen.

History

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Management

NameRole
Wolfgang Deterding
since 1/16/2013
Liquidator

Financial Report

DETA Waschstraßen GmbH

Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 256,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 0,00 255,00
B. Umlaufvermögen 11.348,40 24.053,40
I. Vorräte 0,00 5.392,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 317,97 15.978,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.030,43 2.681,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 155,80
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 124.978,33 122.433,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 136.326,73 146.898,26

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Verlustvortrag 135.215,35 105.970,91
III. Jahresfehlbetrag 2.545,27 29.244,44
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 124.978,33 122.433,06
B. Rückstellungen 1.500,00 2.600,00
C. Verbindlichkeiten 134.826,73 144.298,26
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.358,95 29.830,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 136.326,73 146.898,26

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der DETA-Waschstraßen GmbH i.L. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verlustvortrag
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In die Bilanz 2012 wurde ein Verlustvortrag von Euro 135.215,35 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 24. April 2013 festgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer
Herr Wolfgang Deterding

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber dem Gesellschafter besteht eine kapitalersetzende Darlehnsverbindlichkeit in Höhe von € 130.467,78.

Überschuldungstatbestand
Auch in 2012 liegt eine rechnerische Überschuldung der Gesellschaft vor.

Fortbestehensprognose
Der gewerbliche Betrieb wurde zum 31. Juli 2012 veräußert. Die Gesellschaft wird in 2013 liquidiert.

Unterschrift der Geschäftsführung  

Ort, Datum Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 130.467,78 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 114.467,78 EUR.

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.04.2013 festgestellt.

Mülheim, 24. April 2013
gez. Wolfgang Deterding

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