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Register court Krefeld HRB 10075
Previous
Kothes! Technische Kommunikation GmbHKothes! Verwaltungs GmbHKothes GmbH
Registered
2/12/2004
Industry
Computer consultancy activitiesDevelopment and programming of application softwareEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Die Erstellung von technischen Dokumentationen, Illustrationen, multimedialen Infomations-Medien, Schulungsunterlagen, die Unternehmensberatung und Durchführung von Schulungen im Bereich der technischen Kommunikation, der Verkauf/Vertrieb von Software, Programmierung, sowie die Entwicklung von Spezialanwendungen für die technische Kommunikation.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Manuel Welter
since 11/25/2025
Managing Director
Lisa-Marie Baldus
since 11/25/2025
Managing Director
Georg Beckers
since 7/7/2017
Procura
Lars Kothes
since 2/12/2004
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€21,100
85.00%
Germany
€3,900
15.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Kothes GmbH

Kempen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 197.779,00 207.422,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.105,00 10.215,00
II. Sachanlagen 191.674,00 197.207,00
B. Umlaufvermögen 4.333.230,07 3.906.567,80
I. Vorräte 42.979,01 439.064,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.612.635,04 2.298.912,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 677.616,02 1.168.590,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 240.889,84 217.120,68
Aktiva 4.771.898,91 4.331.110,48

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.686.618,10 2.392.049,77
I. Gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Kapitalrücklage 149.500,00 149.500,00
III. Gewinnrücklagen 1.163,00 19.310,00
IV. Gewinnvortrag 2.215.886,77 2.260.838,09
V. Jahresüberschuss 294.568,33 -63.098,32
B. Rückstellungen 247.177,19 341.404,78
C. Verbindlichkeiten 1.483.331,31 1.251.794,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.483.331,31 1.251.794,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten 354.772,31 345.861,18
Passiva 4.771.898,91 4.331.110,48

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederung-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetztes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§326 HGB bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Angaben zu Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie nicht unter die §§253 (1) und 252 (1) Nr. 4 Halbsatz 2 HGB fallen und bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1.Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

2.Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet

Grundlage der planmäßigen Abschreibung für bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit werden Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro, angelehnt an die steuerrechtliche Behandlung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern, im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Diese Behandlung wird erstmals für Vermögensgegenstände angewendet, die im Wirtschaftsjahr 2020 angeschafft wurden.

3.Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den nach §255 (4) HGB niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

4.Forderungen aus Lieferung und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

5.Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden gemäß §253 HGB (2) abgezinst.

6.Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Wert angesetzt.

IV. Währungsumrechnung

Soweit im Jahresabschluss Posten enthalten sind, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, so wurden diese zum Tageskurs umgerechnet.

V. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, sind aus dem Anlagespiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibung des Geschäftsjahres.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von §251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

VI. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Lars Kothes. Die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers unterbleibt mit Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

 

Kempen, 04. Dezember 2024

sonstige Berichtsbestandteile


Gez. Lars Kothes


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2024 festgestellt.

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