Master Data

Registry
Register court Königstein HRB 8596
Registered
3/2/2001
Industry
Research and experimental development on biotechnologyComputer consultancy activitiesEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Die Erforschung, die Entwicklung, die Vermarktung, der Vertrieb, die Installation und die Pflege von Softwareprodukten, insbesondere aber nicht ausschließlich im Bereich verfahrenstechnischer Prozesse, sowie die Erbringung von verwandten Dienstleistungen und die Betreuung und die Schulung der Benutzer dieser und verwandter Produkte. Gegenstand des Untenehmens ist weiterhin die internationale Kooperation in den oben genannten Betätigungsfeldern.

History

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Management

NameRole
Karlheinz Preuß
since 9/24/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Johann-Strauß-Straße 11, 65779 Kelkheim (Taunus)
€14,350
57.40%
Marschweg 130, 26131 Oldenburg
€10,650
42.60%

Financial Report

engineo GmbH

Ginsheim-Gustavsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 63.628,42 31.921,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 89,00 266,00
II. Sachanlagen 6.212,00 7.170,00
III. Finanzanlagen 57.327,42 24.485,42
B. Umlaufvermögen 64.537,13 136.776,15
I. Vorräte 18.509,00 18.509,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.590,09 8.012,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.438,04 110.254,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 128.165,55 168.697,57

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 68.467,89 50.687,80
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 43.467,89 25.687,80
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 42.880,00
C. Rückstellungen 12.263,77 9.835,00
D. Verbindlichkeiten 47.433,89 65.294,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 128.165,55 168.697,57

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Die Gesellschaft wendet in diesem Jahresabschluss erstmalig das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) an. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB wurde verzichtet. Aufwendungen und Erträge, die durch den Übergang entstehen, werden als außerordentlicher Aufwand oder außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen haben eine Laufzeit unter einem Jahr.

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen und die Jahresabschlusserstellung.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit unter einem Jahr.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Dr. Karlheinz Preuß, Kaufmann.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Vorschüsse, Kredite und Haftungsverhältnisse zugunsten der Geschäftsführung wurden nicht gewährt.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Kelkheim, den 20. Dezember 2011

Dr. Karlheinz Preuß

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.1.2012.

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