Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 12899
Registered
11/21/2003
Industry
Agents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of furnitureActivities of holding companies
Purpose
ist die Ausübung des Gewerbes eines Handelsvertreters im Sinne des § 84 HGB für Unternehmen der Produkt- und Verfahrenstechnik für Oberflächenbehandlung in Industrie und Gewerbe. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigjniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sein können.

History

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Management

NameRole
Klaus Wewer
since 4/26/2010
Liquidator

Financial Report

Wewer GmbH

Haan

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 20.04.2010

Bilanz

Aktiva

20.4.2010
EUR
A. Anlagevermögen 40.577,86
I. Finanzanlagen 40.577,86
B. Umlaufvermögen 135.752,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.147,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 99.604,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 176.330,49

Passiva

20.4.2010
EUR
A. Eigenkapital 75.013,49
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59
II. Gewinnvortrag 49.448,90
B. Rückstellungen 5.997,42
C. Verbindlichkeiten 95.319,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 176.330,49

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
  

1. Der Jahresabschluss der Wewer GmbH wurde auf der Grundlage des Bilanzmodernisierungsgesetztes und des Gesetztes mit beschränkter Haftung aufgestellt.
  

2. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
  

3. In der Bilanz und in der G.u.V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.
  

4. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.
  

5. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.
  

6. Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.
  

7. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".
  

8. Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.
  

9. Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
  

10. Beim Amtsgericht Wuppertal wurde unter HRB 12899 wurde die Auflösung der Gesellschaft  eingetragen.


B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


I. Bilanzierungsmethoden
  

1. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt ist.
  

2. Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.
  

3. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.
  

4. Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.
  

5. Soweit Haftungsverhältnisse i.S.d § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.


II. Bewertungsmethoden
  

1. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
  

2. Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.
  

3. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
  

4. Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.
  

5. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag in Höhe von 25.654,59 EUR angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.
  

6. Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt..
  

7. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
  

8. Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.


C. Angaben zu Bilanzposten


I. Verbindlichkeitenspiegel


Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht. Sicherungsrechte am Gesellschaftsvermögen zu Gunsten Dritter sind nicht bestellt.


II. Forderungen und Verbindlichkeiten i.S.d. § 42, Abs. 3 GmbHG
  

1. Die Gesellschaft hatte gegen den Gesellschafter Herr Klaus Wewer Darlehensforderungen in Höhe von 26.144,65 EUR.
  

2. Ein gesonderter Bilanzausweis dieser Posten erfolgte nicht. Sie sind in den "sonstigen Vermögensgegenständen" enthalten.
  

3. Die Verzinsung erfolgt vertragsgemäß mit 6% aus dem jeweiligen Darlehensstand.


III. Haftungsverhältnisse


Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.04.2012 festgestellt.

 

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