Medra GmbHLiquidated

82319 Starnberg, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 86999
Registered
3/16/1989
Industry
Research and experimental development on biotechnologyManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich von Medizin- und Biotechnologie, Betrieb von Kliniken und medizinischen Instituten

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
94.00%
Dr. U** S*****
6.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Landshuter Allee 47, 80637 München
47000
94.00%
U** S*****
3000
6.00%

Financial Report

Medra GmbH

Starnberg

HRB 86999

Handelsbilanz zum 31.12.2010

AKTIVA

31.12.2010 31.12.2010 Vorjahr Vorjahr
EURO EURO T€ T€
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,0
II. Sachanlagen 1.804.059,49 1.882,3
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 75.159,67 86,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 393.578,72 682,7
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.456,18 471.194,57 7,8 776,5
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 7,6
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 0,00 0,0
SUMME AKTIVA 2.275.254,06 2.666,4

PASSIVA

31.12.2010 31.12.2010 Vorjahr Vorjahr
EURO EURO T€ T€
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25,6
II. Gewinnrücklage 0,00 0,0
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 676.015,15 1.163,7
IV. ./. Ausschüttung 0,00 0,0
V. Jahresfehlbetrag
./. 553.039,43 148.540,31 ./. 487,7 701,6
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL 0,00 0,0
C. RÜCKSTELLUNGEN 9.000,00 31,1
D. VERBINDLICHKEITEN 2.117.713,75 1.933,7
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 0,0
SUMME PASSIVA 2.275.254,06 2.666,4

Anhang zum 31.12.2010

A. Erläuterungen zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

I. Gliederung

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) folgt den handelsrechtlichen Ausweisvorschriften. Dabei wurde von den Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht. Angaben und Erläuterungen im Anhang werden in dem für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschriebenem Umfang gegeben.

II. Abschluß als Handelsbilanz

Die Bilanz folgt hinsichtlich den Ansätzen und der Bewertung den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes in der aktuellen Fassung einschließlich BilMoG vom 25.05.2009. Die vorliegende Fassung enthält die handelsrechtlich maßgeblichen Werte.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer zwischen 3 und 5 Jahren vermindert.

Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter im Einzelwert bis zu Euro 410,00 (gemäß §6, Abs. 2 EStG), ist Gebrauch gemacht worden. Im Anlagespiegel wird aus Vereinfachungsgründen gleichzeitig der Abgang im selben Jahr unterstellt.

Die Position Vorräte umfaßt Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Teilwert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bewertet. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden per 31.12.2010 keine gebildet.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten für transitorische Ausgaben sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften gebildet worden.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind nach vernünftiger, kaufmännischer Beurteilung gebildet und unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften angesetzt und bewertet worden. Rückstellungen für latente Steuern sind nicht zu bilden gewesen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Abzuzinsende Verbindlichkeiten waren nicht zu verzeichnen.

B. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Erläuterungen zur Bilanz

1.

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres belaufen sich auf Euro 83.108,77.

2.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen.

Das Darlehen 65142978 bei der Sparkasse Bad Tölz über 1.600.000,00 Euro dient zur Finanzierung des Gebäudes, in dem die Leonardis Klinik untergebracht ist. Das Darlehen ist mit einer Buchgrundschuld über Euro 1.600.000,00 besichert. Im Jahr 2010 wurden weitere Darlehen über Euro 46.000,00, Euro 69.000,00 sowie Euro 280.000,00 bei der Sparkasse Bad Tölz in Anspruch genommen.

3.

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

- Ausleihungen Euro 0,00
- Forderungen Euro 107.823,83
- Verbindlichkeiten Euro 3.983,79

II. Sonstige Abgaben

1.

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 268 Abs. 7 - in Verbindung mit § 251 HGB - bestehen nicht.

2.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB oder aufgrund anderer Vorschriften des HGB anzugeben sind und deren Angaben für die Beurteilung der Finanzlage von besonderer Bedeutung sind, bestehen nicht.

3.
Mitglieder der Geschäftsführung im Geschäftsjahr sind:

Herr Rudolphi

III. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2010 beträgt Euro 553.039,43 und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

 

Starnberg, 2.2.2012

Geschäftsführer

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