Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 25627
Registered
12/5/2016
Industry
Freight forwardingFreight transport by roadInland freight water transport
Purpose
Spedition und Logistik

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thomas Josef Walch
since 5/6/2022
Managing Director
Hermann Alois Rimböck
since 12/5/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

4894 Oberhofen am Irrsee, Österreich
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

itr-Spedition GmbH

Freilassing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 225,00 263,00
I. Sachanlagen 225,00 263,00
B. Umlaufvermögen 142.693,34 130.030,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 131.260,22 124.147,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.433,12 5.883,54
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 59.132,95 90.041,19
Aktiva 202.051,29 220.335,18

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 84.132,95 115.041,19
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 59.132,95 90.041,19
B. Rückstellungen 7.000,00 7.000,00
C. Verbindlichkeiten 195.051,29 213.335,18
Summe Passiva 202.051,29 220.335,18

Anhang

Allgemeine Angaben

Die itr-Spedition GmbH hat ihren Sitz in Freilassing und ist ein­getragen im Regi­stergericht Traunstein, HRB 25627.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresab­schluss ist daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 HGB.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vor­schrif­ten des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bi­lanz­richt­linie-Um­setzungsgesetz (BilRUG) und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch­füh­rung.

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend dem gesetzlichen Gliederungsschema gemäß den §§ 266 und 275 HGB vorgenommen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Der Jahresabschluss wird in Euro (EUR) aufgestellt.

Der Jahresabschluss wird unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ("Going-Concern") er­stellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlagen des Jahresabschlusses

Im Jahresabschluss müssen in einem begrenzten Umfang Schätzungen vorgenommen und Annah­men ge­troffen wer­den, die Auswirkungen auf Höhe und Ausweis der bilanzierten Vermögens­werte und Schulden, der Erträge und Aufwen­dun­gen sowie der Eventualverbindlichkeiten haben. Dabei werden sämtliche aktuell verfügbaren Erkenntnisse berück­sich­tigt.

Die tatsächlichen Werte können von den Schätzungen abweichen. Änderungen von Schätzungen werden zum Zeitpunkt einer besseren Kenntnis erfolgswirksam berücksichtigt.

Die im Vorjahr angewandten Bewertungsvorschriften und Abschreibungsmethoden werden unverändert bei­behalten.

Sachanlagen

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermin­dert um die kumulierten, planmäßigen Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussicht­lichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Bei der Bemessung der Nut­zungsdauer wird auf die betrieblichen Erfahrungen zurückge­griffen, die sich weitgehend mit den Angaben in den steuer­lichen AfA-Tabellen decken.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des beweglichen Sachanlagevermögens, für die nach Steuerrecht eine Sofortab­schrei­bung zulässig ist, werden im Jahr des Zu­gangs in vol­ler Hö­he ab­ge­setzt und als Ab­gang ge­bucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung. Zuschreibungen werden vorgenommen, soweit die Gründe für eine in den Vorjahren vorgenommene Abschreibung nicht mehr bestehen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag nie­drigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden ggf. durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wird durch eine Pauschal­wertberichtigung Rechnung getragen.

Liquide Mittel

Die Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert bilanziert.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft beträgt Euro 59.132,95. Er hat sich gegenüber dem Vor­jahr um Euro 30.908,24 gemindert.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist durch ausreichend stille Reserven abgedeckt ist.

Die Geschäftsführung geht deshalb von einer Fortführung des Unternehmens aus.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungenwerden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül­lungs­be­tra­ges angesetzt.

Bei den sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostenstei­gerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durch­schnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre vorgenommen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abzinsungen waren nicht erforderlich. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen liegen, werden die Verbind­lichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 0.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr beträgt Euro 195.051,29 (Vorjahr: Euro 213.335,18).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, be­trägt Euro 0,00.

Darüber hinaus bestehen für die Verbindlichkeiten im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes enstehende Sicherheiten.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angaben zu Krediten/Vorschüsse an die Geschäftsführung

Über die Vorschüsse und Kredite, die an die Geschäftsführung (insgesamt) vergeben wurden, wird wie folgt berichtet:

Kreditentwicklung
Betrag

Euro
Stand bisheriger Kredite
4.796,08
Neuvergaben im Berichtsjahr
623,62
Rückzahlungen im Berichtsjahr
2.900,00
=  neuer Kreditbestand
2.519,70
Kreditkonditionen
Zinssatz
1,50%
Laufzeit in Jahren
1 Jahr
Tilgungsmodalitäten
Sondertilgung möglich
Sicherheiten
keine


Angaben zu den Mitarbeitern

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt im Geschäftsjahr 19 und im Vorjahr 16.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrund­sät­zen der Jah­res­ab­schluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er­trags­lage der Ge­sell­schaft ver­mittelt.

Unterzeichnung

 

Freilassing, 26.03.2025

gez. Hermann Alois Rimböck

(Geschäftsführer)

gez. Thomas Josef Walch

(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2025 festgestellt.

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